李 黎 劉振剛
近年來,安陽鋼鐵集團公司(以下簡稱安鋼)堅持以科學發展觀為指導,抓發展機遇、創新發展理念,在加快轉變發展方式上下工夫,加速結構調整,推進企業轉型,著力打造具有國際競爭力的現代化鋼鐵企業,在新的發展中實現了場地、資金雙節約,工藝裝備、產品結構雙優化,規模、效益雙增長,循環經濟、綠色發展雙提升,成功地走出了一條符合自身實際、具有鮮明特色的“安鋼道路”。“十一五”期間,安鋼銷售收入最高達到510億元,比2005年末的203億元增長151%;資產總額最高達到395億元,比2005年末的174億元增長127%;利稅最高達到31億元,比2005年末的16億元增長93.8%。5年累計產鋼4234萬噸、鐵4000萬噸、鋼材3834萬噸,實現利稅106億元。目前,安鋼已經成為中西部地區具有較強帶動力、影響力和競爭力的優質精品鋼生產基地。
2003年,安鋼決策層在準確判斷行業競爭態勢、深刻分析自身實際、科學定位發展方向的基礎上,審時度勢,確立了“產能平衡創效益、調整結構上新線、提升檔次建薄板”的“三步走”發展戰略。在結構調整中,安鋼瞄準世界鋼鐵技術前沿,堅持高起點、大投入,充分發揮結構調整的后發優勢。累計投資180億元,共計完成100多個大型項目建設,建成了6米焦爐、400平方米燒結機、2800立方米高爐、1780毫米熱連軋、爐卷軋機等一大批國際先進、國內一流的現代化工藝裝備。相繼關停拆除了76冷拔無縫管機組、130熱軋無縫管機組、650粗軋機組、薄板機組等7條落后生產線。在發展過程中,工藝上環環相扣,運行的過程前后呼應,互為因果。前一步建成后迅速達產達效,替代拆除設備的產能,而淘汰拆除落后工藝,又為下一步的發展項目置換出了土地。安鋼的發展是在不新征土地的基礎上,實現工藝結構的升級換代,從新的角度拓寬了轉變經濟增長方式的思路,避免企業效益出現“馬鞍形”的大起大落,做到了發展過程中產量不減、效益不降,核心競爭能力不斷提升。
2007年,在理性客觀分析國內外競爭格局的基礎上,安鋼“內部做強、外部做大”的第二個發展戰略承接優勢、再續輝煌,開啟了加快發展的新征程。2010年以來,安鋼總投資上百億元的新一輪結構調整又“閃亮登場”,以鐵前3#高爐、3#焦爐、3#燒結機以及冷軋工程等為重點的20多個項目集中開工,鐵前三大工程今年內將相繼投產。隨著這些項目的建成,安鋼整體工藝裝備將再上一個大臺階,產品結構將再上一個檔次,核心競爭實力顯著增強。“兩大戰略”無縫對接、傳承接力,重在調結構、促轉型、上新線、做高端。幾年來,安鋼以業界驚嘆的“安鋼速度”,以獨具特色的“安鋼模式”,硬是在不到4.5平方公里的土地上“集約節約發展”,走出了一條超常規、跨越式的科學發展之路,建成了千萬噸級的現代化鋼鐵集團。
安鋼從長期的發展實踐中認識到,轉變經濟發展方式,必須著力提升企業“軟實力”,加強企業的技術創新能力。2002年以來,安鋼先后建立了國家級技術中心、國家級實驗室、博士后工作站等,形成了有利于自主創新的科研體系。堅持借腦增智、借梯登高,加強產學研聯合,先后與鋼鐵研究總院、北京科技大學等高等院校、科研院所建立了戰略合作關系。推進產銷研一體化,全面加快新產品研發、生產,到推向市場、創造效益的步伐。依托信息化平臺,實施精準控制、精益生產,三座150噸轉爐全部實現“一鍵式煉鋼”,實現了數字化、現代化。2003年以來累計投入科研資金近100億元,完成科研課題113項,申請國家專利 83項,獲專利 55 項;主持和參與國家標準制定5項。聯合開發的雙溫雙壓余熱鍋爐發電系統,具有自主知識產權,處于國內領先水平,為鋼鐵行業節能減排帶來新的突破。
“十一五”以來,國內外宏觀經濟形勢復雜多變,鋼鐵市場跌宕起伏,安鋼經營發展中的不穩定、不確定因素日益增多。安鋼大膽解放思想,更新觀念,與時俱進,尋找經濟發展方式轉變的新思路,大力發展非鋼產業,延伸產業鏈條,培育新的效益增長點,充分發揮集團公司和各子分公司兩個積極性,一業為主、適度多元化的發展格局逐步形成,集團公司整體實力顯著提升。目前,有23家分子公司從事非鋼產業,涵蓋機械加工與制造、冶金建設、物流運輸、國際貿易、冶金爐料、礦山開采、房地產開發、鋼材深加工等10多各領域。經過幾年的發展,非鋼產業實現了從虧損到平衡再到盈利的大幅跨越。如,附企公司通過引入德國蒂森公司的資金和技術,建設板材深加工項目,提升了鋼材延伸加工能力,產品市場競爭力顯著提升,產品得到德國蒂森、法國阿爾斯通等世界500強公司的認可,拓展了安鋼產品的國際市場;冶金爐料公司圍繞白灰生產主業,積極實施增資擴股,引進民營資本建設回轉窯項目,有力保障了集團公司的優質白灰供應;建安公司緊緊抓住集團公司鐵前配套完善項目全面鋪開的難得機遇,積極承攬業務,擴大內部市場份額,既降低了集團公司的發展成本,又有效鍛煉了隊伍,提升了競爭實力;機制公司主動拓展新業務,開發新產品,相繼開發了高爐冷卻壁、連鑄結晶器、燒結臺車等大型構件,較好地滿足了集團公司發展需求,自身實力顯著增強;汽運公司按照集團公司“主業做強、物流做大”的要求,通過修訂物流制度、建立外圍站點、完善倉儲職能、引入專業管理模式等措施,物流保產創效能力進一步增強;綜利公司圍繞冶金渣綜合利用,建設鋼渣熱燜工程,實現了服務鋼鐵主體生產和創效增收能力的同步提升。目前,非鋼產業銷售收入同比增加28.72億,增長33%,利潤同比增長25%,在產業升級中實現了快速成長,初步完成了產業結構的調整,正全力以赴加快做大做強,努力形成專業化發展的新格局。

增強產品競爭力,樹立良好的企業形象力,是轉變經濟增長方式的重中之重。面對國際國內鋼鐵市場競爭激烈,產品差異逐步縮小的現實情況,獨特的企業品牌和產品品牌更是支撐企業生存和發展的關鍵因素。為此,安鋼立足自身實際,依托裝備檔次提升的技術優勢,實施品牌戰略,打造“精品安鋼”,全力增強在國內外鋼鐵市場的競爭實力。
“十一五”以來,安鋼堅持適應性和戰略性調整相結合,構建并逐步完善產銷研一體化平臺,成立新產品研發推進辦公室,有針對性地研發高端、高附加值和適銷對路產品,以高端產品提升市場形象,以高效產品提高經濟效益,“多品種競爭”的格局已經形成,優勢逐步顯現。實現了長材與板材比例由“三七開”向“倒三七”的精彩轉變,產品全面升級換代,即使是在目前只占30%比例的長材中,高線、三級、四級螺紋鋼等高端高效品種比例也占據絕對優勢;在70%的板材中,超寬、超厚、超薄等極限規格以及汽車板、橋梁板、管線鋼、高強板等高端產品比例更是與日俱增。今年品種鋼比例、品種材比例雙雙突破70%,成功開發取向硅鋼、不銹鋼等高端產品,開發的簾線用鋼被譽為“鋼鐵皇冠上的明珠”,橋梁板實現了整橋供貨的歷史新突破,一系列高端產品應用在“神六”飛船、奧運場館、西氣東輸、北京南站等國家高端領域和重點工程,“安鋼品牌”的美譽度和競爭力大幅提升。高強度板、鍋爐容器板國內市場占有率分別達到30%和18%,保持國內第一。產品中西部銷售比例達到79%,同比提高3個百分點,其中河南市場銷售比例達到65%,同比提高2.7個百分點。產品出口擴大到30多個國家和地區,出口市場實現了單一化向多元化轉變,出口結構由低端產品為主向高附加值鋼材為主轉變。
在結構調整,產業升級安鋼循環經濟得到大力發展,實現了對資源與能源最大限度的循環與綜合利用,推進內涵集約式的轉變,提高資源利用率。安鋼提出了“用循環經濟的發展思路實現可持續發展”的重要原則,明確了創建資源節約型、環境友好型企業的目標和方向,以成本、環境、能源、資源為關注點,充分考慮資源支撐力和環境承受力,追求經濟和社會綜合效益最大化,把循環經濟的思路貫穿企業的生產發展中。在發展戰略中,涉及到循環經濟的投資近30億元,上馬了一批符合循環經濟要求的項目,體現循環經濟的特色。先后淘汰落后工藝裝備22臺套;建成了干熄焦、高爐TRT發電、燒結余熱發電等一大批循環經濟和節能減排項目;實現了熱裝熱送、連鑄連軋;3座150噸轉爐實現了“負能煉鋼”;具有自主知識產品的燒結余熱發電項目,為鋼鐵行業節能減排帶來新的突破;充分利用鋼鐵生產過程中產生的余熱、余能、余壓、余氣,進行回收發電,發電裝機容量達到14.7萬千瓦,2010年自發電8.5億千瓦時,減少碳排放80萬噸,節約外購電費4.6億元,今后幾年安鋼自發電比例將達到50%。目前,安鋼噸鋼綜合能耗預計完成668千克標準煤,同比降低90千克標準煤,噸鋼耗新水4.2立方米,與 “十五”末相比降低4.3立方米,余熱余能回收率達到80%,提高8個百分點,為在轉變經濟增長方式過程中,全面提升了安鋼循環經濟的總體水平。
在“十二五”開局之年,安鋼將繼續以轉變發展方式為突破口,把發展質量和效益作為出發點和落腳點,按照科學發展觀要求,遵循《鋼鐵產業發展政策》,進一步加快經濟增長方式的轉變,努力建設現代化鋼鐵集團,增強在國內外的市場競爭實力。