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業(yè)審融合促發(fā)展 增值提效有作為

2021-04-07 08:13:58
中國內(nèi)部審計 2021年3期
關(guān)鍵詞:規(guī)范監(jiān)督融合

山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠審計處(以下簡稱青州卷煙廠審計處)秉承軍魂精神,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的“經(jīng)濟體檢”作用,干在實處、走在前列、勇立潮頭。

“黨建引領(lǐng)”定方向

搭建“五位一體”審計組織架構(gòu)。建立企業(yè)內(nèi)部審計委員會,廠黨委書記任主任,加強黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo),提高內(nèi)部審計工作站位,增強內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性。使內(nèi)部審計監(jiān)督與黨的組織監(jiān)督、紀委監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、規(guī)范管理監(jiān)督形成企業(yè)監(jiān)督合力,高效開展審計工作,全力落實問題整改,保障企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

打造“廉潔自律”審計組織主體。抓好作風(fēng)建設(shè),深入排查和防控廉政風(fēng)險,全面梳理廉政風(fēng)險點及防范措施,時刻提醒審計人員自重自警自律,筑牢內(nèi)部監(jiān)督防線,織密外部監(jiān)督網(wǎng),確保將廉潔從審貫穿審計全過程。

“四級內(nèi)控”強根基

構(gòu)建“規(guī)定+辦法+細則+方案”四級審計內(nèi)控體系:以《內(nèi)部審計管理規(guī)定》為統(tǒng)領(lǐng),建立財務(wù)收支、工程項目、物資采購、合同管理、檔案管理及監(jiān)督考核等審計管理辦法,技改項目工程審計及內(nèi)控制度審計評價等實施細則,物資采購審計、財務(wù)收支審計等各專項審計實施方案,實現(xiàn)審計工作的制度化。同時,注重將審計制度轉(zhuǎn)化為審計治理能力,實現(xiàn)審計對企業(yè)全部門、全領(lǐng)域、全過程的閉環(huán)監(jiān)督管理。

“全程監(jiān)督”增效益

事前防范,風(fēng)險防控清單化??壳胺?wù),制定采購風(fēng)險防控清單,在采購業(yè)務(wù)全流程梳理風(fēng)險點119項,建立防控措施192項,進一步加強事前防范,充分發(fā)揮審計服務(wù)職能。

事中管控,審計監(jiān)督模板化。建立同步審計監(jiān)督模板,包括采購文件審核模板,公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源談判及詢價四類采購過程監(jiān)督模板,合同文本審核模板。全面記錄采購文件及合同審核的主要關(guān)注內(nèi)容,記錄現(xiàn)場監(jiān)督的主要風(fēng)險管控點,加強對監(jiān)督事項的事中管控,提升審計監(jiān)督管理水平。

事后監(jiān)督,專項審計項目管理化。年初制訂專項審計計劃,每項專項審計均制訂詳細的審計實施方案。采用OPPM管理模式,制作審計項目一頁紙工作計劃,精細化審計項目管理,增強審計項目推進的計劃性,有力保障專項審計各項任務(wù)落到實處。

精益管控,審計質(zhì)量控制全員化。落實審計責(zé)任制,實行小組負責(zé)人、審計主審和審計組長逐級復(fù)核。規(guī)范審計底稿及報告撰寫,推行審計項目審理制,建立和完善審計質(zhì)量檢查、考核評比等制度,實施有效激勵。

“業(yè)審融合”促發(fā)展

近年來,青州卷煙廠審計處著力創(chuàng)新研究,創(chuàng)建“增值型”業(yè)審融合管理審計模式,即運用“審計價值增值”理論,打破審計與業(yè)務(wù)的邊界管理思維,通過部門聯(lián)動協(xié)同開展審計工作,形成監(jiān)督合力,共享審計成果。在企業(yè)治理程序、風(fēng)險管理以及內(nèi)部控制等方面,實現(xiàn)審計工作與業(yè)務(wù)管理的有機融合,激發(fā)協(xié)同效應(yīng),減少管理內(nèi)耗,推動企業(yè)健康運營。

上下聯(lián)動,助推“審計目標(biāo)”落地。明確企業(yè)內(nèi)部審計委員會工作規(guī)則,為業(yè)審融合工作提供組織保障。審計部門以審計管理建議書形式提報審計建議至內(nèi)審委員會,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見,發(fā)揮參謀助手作用,建立起審計建議“上傳”通道。企業(yè)通過內(nèi)審委員會會議,全面安排部署審計重點工作,嚴格規(guī)范要求,落實問題整改與考核,不斷強化各部門責(zé)任意識與規(guī)范意識,推動企業(yè)規(guī)范管理工作上水平,建立起審計整改“下達”通道。

左右聯(lián)動,凝聚“企業(yè)監(jiān)督”合力?!按蟊O(jiān)督”開展審計項目:由審計牽頭,組織財務(wù)、企管、紀檢、人力資源等部門組成審計組,形成監(jiān)督合力,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,統(tǒng)籌規(guī)劃,協(xié)同開展專項審計工作,提升審計監(jiān)督評價水平,有效促進企業(yè)完善內(nèi)控治理?!按蟊O(jiān)督”共享審計成果:建立全廠及部門審計問題清單、同步審計全流程監(jiān)督明細表等,與其他監(jiān)督部門共享審計成果,做到“一審多項”“一審多果”“一果多用”,不斷提升內(nèi)部審計監(jiān)督效能。

業(yè)審聯(lián)動,開拓“管理融合”渠道

參與式審計,實現(xiàn)審計方式與業(yè)務(wù)特點的融合對接。實施“審前調(diào)研”。尋求審計與業(yè)務(wù)工作的契合點,制訂年度專項審計計劃,梳理內(nèi)控制度,訪談業(yè)務(wù)管理,發(fā)送調(diào)查問卷,制訂OPPM審計項目計劃。開展“聯(lián)合審計”。根據(jù)專項審計項目實際特點選擇適用的審計形式,業(yè)務(wù)自查與審計抽查同步開展,加強相互溝通交流,對問題疑點交叉印證。先業(yè)務(wù)自查,后聯(lián)合審計組復(fù)查,逐漸形成企業(yè)“業(yè)務(wù)自律+大監(jiān)督”工作模式。直接由聯(lián)合審計組實施審計,推行“站在審計看管理,站在業(yè)務(wù)看審計”的審計理念。

協(xié)同式整改,實現(xiàn)審計建議與業(yè)務(wù)風(fēng)控的融合對接。實施“督導(dǎo)—評價—考核”的審計整改管理模式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題及審計建議,建立審計督辦單落實整改;按季度開展后續(xù)審計工作,提高后續(xù)審計效能;建立審計監(jiān)督考核辦法,以考核促規(guī)范,提升業(yè)務(wù)管理水平。實施“對照問題規(guī)范業(yè)務(wù)”的審計服務(wù)模式。審計部門通過建立廠審計問題清單及部門問題臺賬,發(fā)送至業(yè)務(wù)部門,提示業(yè)務(wù)風(fēng)險;業(yè)務(wù)部門在開展工作中不斷強化對照,防止重復(fù)問題項發(fā)生,進一步規(guī)范業(yè)務(wù)管理。

互動式成果運用,實現(xiàn)審計成果與業(yè)務(wù)規(guī)范的融合對接。編制管理審計信息簡報,宣傳審計理念,讓業(yè)務(wù)部門了解審計動態(tài),學(xué)習(xí)最新法規(guī)。整理收集業(yè)務(wù)部門在法規(guī)制度執(zhí)行方面的疑點、難點,形成審計解答,納入簡報內(nèi)容,共享風(fēng)險防控信息,提高審計與業(yè)務(wù)的管理水平。分部門、分專項實施業(yè)審互動學(xué)習(xí),審計向業(yè)務(wù)部門宣傳審計理念,講解審計發(fā)現(xiàn)問題及原因,提示業(yè)務(wù)風(fēng)險;業(yè)務(wù)部門向?qū)徲嬛v解業(yè)務(wù)制度及流程,反饋管理難點,提報咨詢需求,實現(xiàn)“業(yè)務(wù)部門提升規(guī)范意識與規(guī)范能力,審計提升監(jiān)督與服務(wù)水平”的雙贏效果。

專項式服務(wù),實現(xiàn)審計服務(wù)與企業(yè)發(fā)展的融合對接。制定就地技改審計系列制度。安排專人負責(zé)就地技改審計相關(guān)事宜,制定《就地技改工程審計管理辦法》,出臺審計監(jiān)管及服務(wù)實施方案,為技改工程順利開展做好審計服務(wù)工作,實現(xiàn)業(yè)審融合新發(fā)展。開展就地技改審計管理知識培訓(xùn)。審計部門牽頭組織外出學(xué)習(xí)EPC工程項目總承包模式,做到項目立項,規(guī)范先行。組織工程項目審計相關(guān)知識培訓(xùn)。通過宣貫審計理念、審計基本流程等,提高技改項目人員規(guī)范水平,實現(xiàn)業(yè)審融合新提升。

“專精特強”提素質(zhì)

打造高素質(zhì)人才隊伍。配備專職內(nèi)審人員5人,其中碩士研究生2人、大學(xué)文化程度3人;高級會計師1人、會計師1人、國際注冊內(nèi)部審計師1人、注冊造價工程師2人。近年來,實施創(chuàng)新項目20余項;積極參與協(xié)會組織審計研討活動,發(fā)表多篇論文并獲獎。

持續(xù)加強專業(yè)培訓(xùn)。青州卷煙廠審計處堅持“請進來”“走出去”經(jīng)驗交流相結(jié)合的培訓(xùn)模式。依托部門集中學(xué)習(xí)主陣地,開展“百日學(xué)習(xí)講堂”活動;組織參加各項專業(yè)培訓(xùn)40余人次;參加省公司及國家局審計工作20余人次,以審代培、以干帶訓(xùn),在工作中不斷提升審計能力。

成立兼職內(nèi)審人員團隊。建立兼職內(nèi)審人員管理制度,搭建業(yè)審人員學(xué)習(xí)、成長、溝通交流平臺,吸納企業(yè)部門專業(yè)技術(shù)骨干人才加入兼職內(nèi)審人員隊伍,發(fā)揮專業(yè)人才優(yōu)勢,高效、高質(zhì)開展內(nèi)審工作。同時,建立兼職內(nèi)審人員培訓(xùn)以及激勵機制,不斷提升兼職內(nèi)審人員規(guī)范意識與規(guī)范能力,為持續(xù)加強企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。

在發(fā)展的道路上,內(nèi)部審計工作任重而道遠。青州卷煙廠審計人將堅守初心、牢記使命,持續(xù)提升素質(zhì)能力,強化鞏固審計成效,用新的業(yè)績?yōu)槠髽I(yè)行穩(wěn)致遠作出更大貢獻。

(本文由山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠審計處提供)

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