
發行概覽:公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股(A股)8838.10萬股,占發行后公司總股本的比例25%。本次募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目:智慧書城網點體系升級項目、智慧供應鏈一體化建設項目、智慧教育服務體系建設項目、智慧運營管理體系升級項目。
基本面介紹:本公司經營范圍為:圖書、報刊、音像制品及電子出版物、文化用品、體育用品及器材、珠寶首飾、工藝品及收藏品、教材教輔、教育裝備的批發零售;林業產品批發零售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;紡織、服裝及家庭用品的批發零售;機械設備、五金產品及電子用品批發零售;廣告業;自有房屋租賃;自有物業管理;物流(除專營);其他倉儲業(除危險倉儲服務)。
核心競爭力:近年來,出版物發行市場競爭日益激烈,本公司不斷加大創新力度,大力推進管理體制、運營機制、服務業態的創新。公司已建立新型的集團管控模式,既能對各地分支機構實施有效管控,也能充分激發基層組織的積極性。公司逐步推進實施集團化采購、連鎖經營,強化物流體系建設、信息化建設,努力擴大銷售規模,降低營運成本。通過推進“七進”工程、“網上書店”、“鴻雁悅讀”等措施,大力推進營銷模式變革和服務業態創新,在拓展市場的同時提升投資回報。在不斷創新實踐中,公司的總體盈利水平持續上升。
本公司重視物流體系和信息化建設,物流信息化系統的使用對提高勞動生產率、縮短圖書傳遞時間、減輕員工勞動強度、增強圖書處理時效性、保證作業質量起到了顯著的效果。同時在業務、配送、信息上對全自治區圖書發行提供了強有力的支撐,對加快全自治區圖書營銷網點及連鎖經營建設、縮短圖書配送時間、提高對基層書店的服務質量、提升本公司的形象和市場競爭力都起到了至關重要的作用。
募投項目匹配性:本次募集資金投資項目與本公司的主營業務密切相關,智慧書城網點體系升級募投項目和智慧供應鏈一體化建設項目實施后,將提高公司的主營業務收入,并節約公司的運輸費用,業務規模將較大增加;智慧教育服務體系建設項目實施后,公司將積極開展智慧校園產品及系統集成業務,有利于強化本公司的核心競爭力,鞏固并提升本公司的市場地位,提高本公司盈利水平。
風險因素:政策風險、市場風險、財務風險、資產權屬風險、募集資金投資項目產生的風險、管理風險、新冠肺炎疫情引致的經營風險、社會人口數量、人口年齡結構變化、適齡學生人數波動風險、資金池業務風險。
(數據截至12月10日)