摘要:本文從公司治理的角度分析我國內部審計存在的主要問題,探討了我國企業是如何完善公司治理中的內部審計。
關鍵詞:公司治理;內部審計;核心能力;風險評估
現代管理科學2004年10期
1《師道·教研》2024年10期
2《思維與智慧·上半月》2024年11期
3《現代工業經濟和信息化》2024年2期
4《微型小說月報》2024年10期
5《工業微生物》2024年1期
6《雪蓮》2024年9期
7《世界博覽》2024年21期
8《中小企業管理與科技》2024年6期
9《現代食品》2024年4期
10《衛生職業教育》2024年10期
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