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2013年1至6月全省及省級基金預算執(zhí)行情況

2013-01-01 00:00:00
浙江人大·公報版 2013年4期

一、全省基金預算執(zhí)行情況

(一)收入執(zhí)行情況。

1至6月,全省基金收入2614.82億元,比上年同期增長(以下簡稱“增長”)54.1%,完成預算的63.0%。其中:社會保險基金收入811.63億元,增長14.0%,完成預算的52.6%;政府性基金收入1803.19億元,增長83.0%,完成預算的69.1%。

社會保險基金收入分項目情況:(1)基本養(yǎng)老保險基金收入501.29億元,增長10.5%,完成預算的53.5%。(2)失業(yè)保險基金收入43.34億元,增長21.2%,完成預算的50.8%。(3)基本醫(yī)療保險基金收入208.65億元,增長19.4%,完成預算的50.7%。(4)其他社會保險基金收入58.35億元,增長22.8%,完成預算的53.0%。

政府性基金收入分項目完成情況:(1)散裝水泥專項資金收入3739萬元,增長45.9%,完成預算的39.8%。增長較快,主要是歷年開工建設項目今年竣工結算較多。(2)新型墻體材料專項基金收入6926萬元,比上年同期下降(以下簡稱“下降”)19.0%,完成預算的26.6%。收入下降,主要是部分市縣上年同期基數(shù)較高。(3)文化事業(yè)建設費收入3.63億元,增長22.1%,完成預算的57.6%。(4)地方教育附加收入38.03億元,增長6.9%,完成預算的48.8%。(5)新增建設用地土地有償使用費收入26.44億元,增長22.9%,完成預算的71.5%。(6)森林植被恢復費收入1.63億元,增長1.17倍,完成預算的61.0%。增長較快,主要是今年建設項目征占用林地面積增加。(7)地方水利建設基金收入54.75億元,增長3.9%,完成預算的59.3%。(8)殘疾人就業(yè)保障金收入5.18億元,下降24.4%,完成預算的22.2%。收入下降,主要是各地積極推進殘疾人按比例就業(yè),殘疾人就業(yè)人數(shù)有所增加。(9)政府住房基金收入4.05億元,增長80.4%,完成預算的58.7%。增長較快,主要是各地按照《關于進一步加強全省住房公積金監(jiān)管工作的通知》要求,規(guī)范征收管理。(10)城市公用事業(yè)附加收入3.30億元,下降2.9%,完成預算的40.3%。(11)國有土地使用權出讓金收入1499.31億元,增長1.03倍,完成預算的76.0%。增長較快,主要是土地市場成交活躍,土地出讓面積及成交額均大幅增長。(12)國有土地收益基金收入50.55億元,增長96.0%,完成預算的75.3%。增長較快,主要是土地市場成交活躍,土地出讓面積及成交額均大幅增長。(13)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入4.19億元,增長57.0%,完成預算的59.8%。增長較快,主要是土地市場成交活躍,土地出讓面積及成交額均大幅增長。(14)大中型水庫庫區(qū)基金收入1119萬元,下降18.2%,完成預算的19.6%。收入下降,主要是上年同期基數(shù)較高。(15)彩票公益金收入12.31億元,增長27.1%,完成預算的45.9%。(16)城市基礎設施配套費收入8.20億元,增長76.0%,完成預算的46.4%。增長較快,主要是規(guī)范土地受讓人承擔的城市市政基礎設施配套費的征收管理。(17)車輛通行費收入1.02億元,下降14.0%,完成預算的53.6%。收入下降,主要是自2011年以來開展收費公路專項清理工作,全省不合規(guī)收費站點和收費項目陸續(xù)被撤銷或停止收費。(18)船舶港務費收入2063萬元,下降3.8%,完成預算的26.1%。收入下降,主要是嚴格落實對小微企業(yè)免征船舶港務費的規(guī)定。(19)其他政府性基金收入89.22億元,增長21.0%,完成預算的35.0%。

(二)支出執(zhí)行情況。

1至6月,全省基金預算支出2322.40億元,增長37.5%,完成預算的56.3%,其中:社會保險基金支出793.23億元,增長14.2%,完成預算的51.4%;政府性基金支出1529.17億元,增長53.8%,完成預算的59.3%。

社會保險基金支出分項目完成情況:(1)基本養(yǎng)老保險基金支出488.37億元,增長9.8%,完成預算的52.1%。(2)失業(yè)保險基金支出42.00億元,增長22.4%,完成預算的49.2%。(3)基本醫(yī)療保險基金支出212.36億元,增長21.2%,完成預算的51.6%。(4)其他社會保險基金支出50.50億元,增長26.0%,完成預算的45.9%。

政府性基金支出分項目完成情況:(1)教育基金支出19.13億元,增長27.0%,完成預算的31.0%。(2)文化體育與傳媒基金支出1.25億元,增長27.6%,完成預算的27.0%。(3)社會保障和就業(yè)基金支出8.61億元,增長20.9%,完成預算的32.7%。(4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務基金支出1391.10億元,增長59.1%,完成預算的63.3%。增長較快,主要是土地市場回暖,國有土地使用權出讓金、國有土地收益基金、新增建設用地土地有償使用費等收入增加。(5)農(nóng)林水事務基金支出33.04億元,增長9.7%,完成預算的35.5%。(6)交通運輸基金支出5.68億元,下降8.5%,完成預算的76.2%。支出下降,主要是由于收費公路專項清理,相關基金收入減少。(7)資源勘探電力信息等事務基金支出9175萬元,下降22.6%,完成預算的26.8%。支出下降,主要是部分市縣上年同期基數(shù)較高。(8)其他支出69.44億元,增長17.8%,完成預算的37.5%。

二、省級基金預算執(zhí)行情況

(一)收入執(zhí)行情況。

1至6月,省級基金收入119.92億元,增長12.1%,完成預算的50.1%。其中:社會保險基金收入59.49億元,增長7.0%,完成預算的56.1%;政府性基金收入60.43億元,增長17.7%,完成預算的45.3%。

社會保險基金收入分項目情況:(1)基本養(yǎng)老保險基金收入43.06億元,增長5.6%,完成預算的55.6%。(2)失業(yè)保險基金收入2.11億元,增長17.8%,完成預算的50.1%。(3)基本醫(yī)療保險基金收入7.14億元,增長14.2%,完成預算的57.6%。(4)其他社會保險基金收入7.18億元,增長5.7%,完成預算的59.9%。

政府性基金收入分項目完成情況:(1)散裝水泥專項資金收入320萬元,增長1.01倍,完成預算的78.0%。增長較快,主要是歷年開工建設項目今年竣工結算較多。(2)新型墻體材料專項基金收入1725萬元,增長63.0%,完成預算的86.3%。增長較快,主要是加快歷年專項基金退還結算進度。(3)文化事業(yè)建設費收入3.17億元,增長23.6%,完成預算的58.7%。(4)地方教育附加收入4.41億元,增長3.4%,完成預算的47.5%。(5)新增建設用地土地有償使用費收入21.21億元,增長31.4%,完成預算的71.9%。增長較快,主要是新增建設用地審批面積有所增加。(6)森林植被恢復費收入2185萬元,增長3.28倍,完成預算的31.2%。增長較快,主要是今年建設項目征占用林地面積增加。(7)地方水利建設基金收入8.95億元,增長8.1%,完成預算的68.2%。(8)殘疾人就業(yè)保障金收入1693萬元,下降83.0%,完成預算的9.3%。收入下降,主要是省級保障金按年征收,今年征收入庫時間推遲至下半年。(9)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入5818萬元,增長58.8%,完成預算的56.5%。增長較快,主要是土地市場成交活躍,土地出讓面積及成交額均大幅增長。(10)大中型水庫庫區(qū)基金收入1119萬元,下降18.2%,完成預算的19.6%。收入下降,主要是上年同期基數(shù)較高。(11)彩票公益金收入4.64億元,增長47.1%,完成預算的41.9%。增長較快,主要是彩票市場銷售量穩(wěn)定增長。(12)車輛通行費收入2965萬元,下降44.0%,完成預算的33.3%。收入下降,主要是自2011年以來開展收費公路專項清理工作,全省不合規(guī)收費站點和收費項目陸續(xù)被撤銷或停止收費。(13)船舶港務費收入2063萬元,下降3.5%,完成預算的26.4%。收入下降,主要是嚴格落實對小微企業(yè)免征船舶港務費的規(guī)定。(14)其他政府性基金收入16.26億元,增長11.8%,完成預算的27.5%。

(二)支出執(zhí)行情況。

1至6月,省級基金預算支出65.19億元,增長7.8%,完成預算的55.0%,其中:社會保險基金支出59.14億元,增長6.7%,完成預算的55.8%;政府性基金支出6.05億元,增長19.1%,完成預算的48.2%。

社會保險基金支出分項目完成情況:(1)基本養(yǎng)老保險基金支出42.73億元,增長5.3%,完成預算的55.2%。(2)失業(yè)保險基金支出2.11億元,增長18.4%,完成預算的50.2%。(3)基本醫(yī)療保險基金支出7.14億元,增長14.1%,完成預算的57.6%。(4)其他社會保險基金支出7.16億元,增長5.7%,完成預算的59.7%。

政府性基金支出分項目完成情況:(1)教育基金支出0萬元。支出下降,主要是省級教育信息化工程項目,上半年已著手項目前期工作,資金將在下半年支付。(2)文化體育與傳媒基金支出1968萬元,下降27.2%,完成預算的15.7%。支出下降,主要是國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金中央補助較上年同期減少。(3)社會保障和就業(yè)基金支出412萬元,增長86.4%,完成預算的8.9%。增長較快,主要是殘疾人就業(yè)保障金支出上年同期基數(shù)較低。(4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務基金支出6879萬元,增長13.01倍,完成預算的66.6%。增長較快,主要是省直住房公積金管理中心辦公用房購置支出增加。(5)農(nóng)林水事務基金支出606萬元,下降51.4%,完成預算的4.9%。支出下降,主要是上年度錢塘江北岸海塘加固工程支出較多。(6)交通運輸基金支出2.16億元,下降31.4%,完成預算的1348.0%。支出下降,主要是預算中不包括中央補助的民航機場管理建設費。(7)資源勘探電力信息等事務基金支出303萬元,下降69.1%,完成預算的6.9%。支出下降,主要是無線電頻率占用費中央補助減少。(8)其他支出2.88億元,增長1.12倍,完成預算的39.6%。增長較快,主要是根據(jù)有關規(guī)定,供血機構臨床用血收費等納入政府性基金管理。

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