一、全省公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)收入執(zhí)行情況
1至6月,全省公共財(cái)政收入2360.60億元,比上年同期增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”)8.2%,完成預(yù)期的57.6%,其中:稅收收入2186.50億元,增長(zhǎng)7.9%,完成預(yù)期的57.0%;非稅收入174.10億元,增長(zhǎng)11.6%,完成預(yù)期的65.2%。
稅收收入分項(xiàng)目完成情況:
(1) 增值稅295.34億元,增長(zhǎng)6.4%,完成預(yù)期的51.5%。
(2)營(yíng)業(yè)稅及改征增值稅692.23億元,增長(zhǎng)4.5%,完成預(yù)期的53.6%。
(3)企業(yè)所得稅381.16億元,增長(zhǎng)9.0%,完成預(yù)期的61.9%。
(4)個(gè)人所得稅129.73億元,增長(zhǎng)10.8%,完成預(yù)期的61.3%。
(5)資源稅4.18億元,比上年同期下降(以下簡(jiǎn)稱“下降”)11.3%,完成預(yù)期的42.0%。收入下降,主要是建筑用石、用砂量減少。
(6)城市維護(hù)建設(shè)稅127.32億元,增長(zhǎng)5.2%,完成預(yù)期的50.7%。
(7)房產(chǎn)稅96.08億元,增長(zhǎng)13.7%,完成預(yù)期的66.7%。
(8)印花稅31.28億元,增長(zhǎng)15.1%,完成預(yù)期的56.0%。
(9)城鎮(zhèn)土地使用稅70.86億元,增長(zhǎng)12.4%,完成預(yù)期的66.5%。
(10)土地增值稅138.81億元,增長(zhǎng)15.4%,完成預(yù)期的69.1%。
(11)車船稅19.86億元,增長(zhǎng)13.2%,完成預(yù)期的54.1%。
(12)耕地占用稅42.20億元,增長(zhǎng)2.2%,完成預(yù)期的69.0%。
(13)契稅157.45億元,增長(zhǎng)12.2%,完成預(yù)期的57.7%。
非稅收入分項(xiàng)目完成情況:
(1)專項(xiàng)收入67.62億元,增長(zhǎng)8.1%,完成預(yù)期的51.9%。其中排污費(fèi)收入3.83億元,下降17.8%,完成預(yù)期的38.6%,收入下降,主要是較多企業(yè)實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo);教育費(fèi)附加收入59.58億元,增長(zhǎng)7.4%,完成預(yù)期的50.5%。
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入24.35億元,與上年同期持平,完成預(yù)期的72.7%。
(3)罰沒收入57.16億元,增長(zhǎng)2.1%,完成預(yù)期的56.2%。
(4)國(guó)有企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼-18.95億元,下降13.0%,完成預(yù)期的35.7%。
(5)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入37.47億元,增長(zhǎng)27.4%,完成預(yù)期的80.9%。增長(zhǎng)較快,主要是利息收入增長(zhǎng)較多。
(6)其他收入6.45億元,增長(zhǎng)17.6%,完成預(yù)期的78.7%。
(二)支出執(zhí)行情況
1至6月,全省公共財(cái)政支出2251.62億元,增長(zhǎng)12.3%,完成預(yù)算的45.7%。
支出分項(xiàng)目完成情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出251.02億元,下降0.5%,完成預(yù)算的45.2%。
(2)公共安全支出168.11億元,增長(zhǎng)6.9%,完成預(yù)算的46.5%。
(3)教育支出468.45億元,增長(zhǎng)15.3%,完成預(yù)算的46.2%。
(4)科學(xué)技術(shù)支出83.95億元,增長(zhǎng)14.6%,完成預(yù)算的40.6%。
(5)文化體育與傳媒支出44.87億元,增長(zhǎng)15.3%,完成預(yù)算的39.8%。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出219.47億元,增長(zhǎng)13.6%,完成預(yù)算的51.2%。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210.31億元,增長(zhǎng)31.0%,完成預(yù)算的56.6%。
(8)節(jié)能環(huán)保支出40.60億元,增長(zhǎng)18.5%,完成預(yù)算的39.8%。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出170.96億元,增長(zhǎng)13.0%,完成預(yù)算的52.0%。
(10)農(nóng)林水支出229.15億元,增長(zhǎng)10.5%,完成預(yù)算的41.9%。
(11)交通運(yùn)輸支出118.64億元,增長(zhǎng)11.7%,完成預(yù)算的37.3%。
(12)資源勘探信息等支出89.37億元,增長(zhǎng)11.9%,完成預(yù)算的47.7%。
(13)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44.83億元,增長(zhǎng)6.3%,完成預(yù)算的48.2%。
(14)金融支出3.27億元,下降15.6%,完成預(yù)算的25.9%。支出下降,主要是扶持地方金融業(yè)發(fā)展資金兌現(xiàn)周期調(diào)整。
(15)國(guó)土海洋氣象等支出14.91億元,增長(zhǎng)12.5%,完成預(yù)算的39.5%。
(16)住房保障支出33.90億元,增長(zhǎng)13.8%,完成預(yù)算的44.9%。
(17)糧油物資儲(chǔ)備支出8.84億元,增長(zhǎng)9.7%,完成預(yù)算的62.3%。
(18)其他支出50.97億元,增長(zhǎng)7.9%,完成預(yù)算的46.6%。
二、省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)收入執(zhí)行情況
1至6月,省級(jí)公共財(cái)政收入153.02億元,增長(zhǎng)1.1%,完成預(yù)期的52.4%。其中:稅收收入129.31億元,增長(zhǎng)0.2%,完成預(yù)期的49.0%;非稅收入23.71億元,增長(zhǎng)6.3%,完成預(yù)期的84.0%。
稅收收入分項(xiàng)目完成情況:
(1)增值稅8.88億元,下降23.8%,完成預(yù)期的38.3%。收入下降,主要是供電企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)生較集中,收入比上年減少23.8%。
(2)營(yíng)業(yè)稅73.03億元,增長(zhǎng)7.1%,完成預(yù)期的47.7%。
(3)企業(yè)所得稅34.40億元,下降4.5%,完成預(yù)期的51.9%。收入下降,主要是電力企業(yè)成本增加,利潤(rùn)下降。
(4)個(gè)人所得稅6.06億元,下降4.1%,完成預(yù)期的63.9%。收入下降,主要是去年一次性增收較多,同期基數(shù)較高。
(5)城市維護(hù)建設(shè)稅3.47億元,下降12.4%,完成預(yù)期的45.7%。收入下降,主要是城建稅的計(jì)稅依據(jù)增值稅下降較多。
(6)房產(chǎn)稅2.17億元,增長(zhǎng)28.5%,完成預(yù)期的103.3%。
(7)其他稅收收入1.30億元,增長(zhǎng)9.5%,完成預(yù)期的63.5%。
非稅收入分項(xiàng)目完成情況:
(1)專項(xiàng)收入8.21億元,增長(zhǎng)3.8%,完成預(yù)期的54.5%。其中排污費(fèi)收入0.40億元,下降25.2%,完成預(yù)期的33.3%,收入下降,主要是較多企業(yè)實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo);教育費(fèi)附加收入7.04億元,增長(zhǎng)5.7%,完成預(yù)期的51.3%。
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入5.24億元,增長(zhǎng)0.4%,完成預(yù)期的177.0%。
(3)罰沒收入2.03億元,下降44.1%,完成預(yù)期的38.4%。收入下降,主要是去年同期基數(shù)較高。
(4)國(guó)有企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼-1.05億元,增長(zhǎng)21.5%,完成預(yù)期的25.7%。
(5)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入7.83億元,增長(zhǎng)102.8%,完成預(yù)期的135.6%。增長(zhǎng)較快,主要是利息收入增長(zhǎng)較多。
(6)其他收入1.45億元,下降43.2%,完成預(yù)期的45.2%。
(二)支出執(zhí)行情況
1至6月,省級(jí)公共財(cái)政支出219.12億元,增長(zhǎng)5.1%,完成預(yù)算的46.2%。
支出分項(xiàng)目完成情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出8.25億元,下降8.0%,完成預(yù)算的28.2%。支出下降,主要是省級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)壓減較多。
(2)公共安全支出23.02億元,增長(zhǎng)2.0%,完成預(yù)算的49.2%。
(3)教育支出44.65億元,增長(zhǎng)10.5%,完成預(yù)算的46.7%。
(4)科學(xué)技術(shù)支出6.78億元,下降29.8%,完成預(yù)算的21.2%。支出下降,主要是進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算級(jí)次管理,部分支出改列市縣。按同口徑計(jì)算,增長(zhǎng)9.3%。
(5)文化體育與傳媒支出9.36億元,增長(zhǎng)75.3%,完成預(yù)算的53.1%。增長(zhǎng)較快,主要是支持浙江音樂學(xué)院建設(shè)。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出10.95億元,增長(zhǎng)10.1%,完成預(yù)算的55.7%。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.86億元,增長(zhǎng)9.3%,完成預(yù)算的56.5%。
(8)節(jié)能環(huán)保支出0.82億元,增長(zhǎng)4.8%,完成預(yù)算的26.2%。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.34億元,增長(zhǎng)2.7%,完成預(yù)算的32.3%。
(10)農(nóng)林水支出30.95億元,增長(zhǎng)7.1%,完成預(yù)算的64.0%。
(11)交通運(yùn)輸支出40.20億元,增長(zhǎng)2.9%,完成預(yù)算的43.7%。
(12)資源勘探信息等支出4.25億元,下降3.6%,完成預(yù)算的37.2%。
(13)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.46億元,下降18.0%,完成預(yù)算的17.4%。支出下降,主要是省供銷社體制改革,扶持專項(xiàng)工作安排在下半年。
(14)金融支出0.33億元,下降1.0%,完成預(yù)算的41.2%。
(15)國(guó)土海洋氣象等支出1.26億元,下降8.2%,完成預(yù)算的21.2%。支出下降,主要是中央補(bǔ)助海域使用金減少。
(16)住房保障支出5.11億元,下降14.5%,完成預(yù)算的55.7%。支出下降,主要是上年一次性補(bǔ)足省級(jí)機(jī)關(guān)職工配偶職級(jí)差住房補(bǔ)助。
(17)糧油物資儲(chǔ)備支出5.27億元,下降0.8%,完成預(yù)算的74.0%。
(18)其他支出4.26億元,增長(zhǎng)19.0%,完成預(yù)算的70.9%。