一、全省政府性基金預算執行情況
(一)收入執行情況
1至6月,全省政府性基金收入2152.05億元,比上年同期增長(以下簡稱“增長”)19.3%,完成預期的51.5%。
收入分項目完成情況如下:
(1)散裝水泥專項資金收入4173萬元,增長11.6%,完成預期的36.6%。
(2)新型墻體材料專項基金收入1.39億元,增長100.5%,完成預期的52.0%。增長較快,主要是金華等地對歷年預收款進行清理結算,增收較多。
(3)文化事業建設費收入3.83億元,增長5.8%,完成預期的47.8%。
(4)地方教育附加收入40.44億元,增長6.3%,完成預期的49.8%。
(5)新增建設用地土地有償使用費收入23.99億元,比上年同期下降(以下簡稱“下降”)9.3%,完成預期的55.7%。收入下降,主要是新增建設用地審批面積減少。
(6)森林植被恢復費收入1.38億元,下降15.1%,完成預期的36.4%。收入下降,主要是建設項目征占用林地面積減少。
(7)地方水利建設基金收入63.99億元,增長16.9%,完成預期的62.9%。
(8)殘疾人就業保障金收入7.51億元,增長45.0%,完成預期的29.0%。增長較快,主要是進一步規范殘保金收繳管理。
(9)政府住房基金收入4.33億元,增長6.7%,完成預期的38.8%。
(10)城市公用事業附加收入3.50億元,增長5.9%,完成預期的37.7%。
(11)國有土地使用權出讓收入1780.14億元,增長18.7%,完成預期的52.7%。
(12)國有土地收益基金收入62.98億元,增長24.6%,完成預期的52.8%。
(13)農業土地開發資金收入4.25億元,增長1.4%,完成預期的48.1%。
(14)大中型水庫庫區基金收入1126萬元,增長0.6%,完成預期的26.2%。
(15)彩票公益金收入13.33億元,增長8.3%,完成預期的40.6%。
(16)城市基礎設施配套費收入12.50億元,增長52.4%,完成預期的41.4%。增長較快,主要是規范土地受讓人承擔的城市市政基礎設施配套費的征收管理。
(17)車輛通行費收入4.95億元,增長3.9倍,完成預期的120.7%。增長較快,主要是象山港公路大橋及嘉紹跨海大橋等政府還貸收費公路開通運行,寧波、嘉興等地增收較多。
(18)船舶港務費收入2504萬元,增長21.4%,完成預期的35.8%。
(19)其他政府性基金收入122.75億元,增長37.6%,完成預期的38.7%。增長較快,主要是部分專款專用資金納入政府性基金預算管理。
(二)支出執行情況
1至6月,全省政府性基金支出1886.98億元,增長23.4%,完成預算的45.2%。
支出分項目完成情況如下:
(1)教育基金支出24.64億元,增長28.8%,完成預算的33.7%。
(2)文化體育與傳媒基金支出2.10億元,增長68.3%,完成預算的30.2%。增長較快,主要是余杭良渚文化申遺等項目較上年同期支出加快。
(3)社會保障和就業基金支出9.29億元,增長7.9%,完成預算的24.2%。
(4)城鄉社區事務基金支出1692.83億元,增長21.7%,完成預算的46.4%。
(5)農林水事務基金支出45.01億元,增長36.2%,完成預算的40.4%。增長較快,主要是加大“五水共治”投入力度。
(6)交通運輸基金支出6.73億元,增長18.6%,完成預算的40.9%。
(7)資源勘探電力信息等事務基金支出9661萬元,增長5.3%,完成預算的28.0%。
(8)其他支出105.42億元,增長51.8%,完成預算的37.6%。增長較快,主要是其他政府性基金收入較上年同期增長較快。
二、省級政府性基金預算執行情況
(一)收入執行情況
1至6月,省級政府性基金收入73.52億元,增長21.7%,完成預期的52.0%。
收入分項目完成情況如下:
(1)散裝水泥專項資金收入211萬元,下降34.1%,完成預期的42.2%。收入下降,主要是去年同期歷年開工建設項目竣工結算較多,基數較高。
(2)新型墻體材料專項基金收入1829萬元,增長6.0%,完成預期的73.2%。
(3)文化事業建設費收入3.32億元,增長4.8%,完成預期的47.0%。
(4)地方教育附加收入4.58億元,增長3.9%,完成預期的50.6%。
(5)新增建設用地土地有償使用費收入19.99億元,下降5.8%,完成預期的56.3%。收入下降,主要是新增建設用地審批面積減少。
(6)森林植被恢復費收入1940萬元,下降11.2%,完成預期的40.4%。收入下降,主要是建設項目征占用林地面積減少。
(7)地方水利建設基金收入10.54億元,增長17.8%,完成預期的71.0%。
(8)殘疾人就業保障金收入2381萬元,增長40.6%,完成預期的11.1%。增長較快,主要是進一步規范殘保金收繳管理。
(9)農業土地開發資金收入6559萬元,增長12.7%,完成預期的48.3%。
(10)大中型水庫庫區基金收入1126萬元,增長0.6%,完成預期的26.8%。
(11)彩票公益金收入6.00億元,增長29.4%,完成預期的46.6%。
(12)車輛通行費收入2069萬元,下降30.2%,完成預期的46.0%。收入下降,主要是省級不合規收費站點和收費項目陸續被撤銷或停止收費。
(13)船舶港務費收入2488萬元,增長20.6%,完成預期的35.5%。
(14)其他政府性基金收入27.24億元,增長67.5%,完成預期的48.5%。增長較快,主要是部分專款專用資金納入政府性基金預算管理。
(二)支出執行情況
1至6月,省級政府性基金支出1.77億元,下降70.7%,完成預算的12.3%。
支出分項目完成情況如下:
(1)文化體育與傳媒基金支出1269萬元,下降35.5%,完成預算的6.8%。支出下降,主要是國家電影事業發展專項資金中央補助下達晚。
(2)社會保障和就業基金支出2992萬元,增長6.3倍,完成預算的61.2%。增長較快,主要是浙江特殊教育職業學院等建設項目進度加快。
(3)城鄉社區事務基金支出560萬元,下降91.9%,完成預算的16.6%。支出下降,主要是省直住房公積金管理中心2013年辦公用房購置一次性因素。
(4)農林水事務基金支出397萬元,下降34.5%,完成預算的3.8%。支出下降,主要是省級水利工程項目處于前期實施階段,資金將在下半年支付。
(5)交通運輸基金支出1441萬元,下降93.3%,完成預算的5.3%。支出下降,主要是民航發展基金中央補助下達晚。
(6)資源勘探電力信息等事務基金支出270萬元,下降10.9%,完成預算的3.7%。支出下降,主要是項目正在前期準備,資金將在下半年支付。
(7)其他支出1.08億元,下降62.4%,完成預算的16.7%。支出下降,主要是部分項目資金需按進度在下半年撥付。