中注協(xié)發(fā)布企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題解答
2015年2月5日,中注協(xié)發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題解答》。該問題解答共包括9個(gè)問題,內(nèi)容涵蓋內(nèi)部控制審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的聯(lián)系、區(qū)別與整合,財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制與非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的區(qū)分,內(nèi)部控制審計(jì)與企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)之間的關(guān)系,與控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)控制測(cè)試的影響等多個(gè)領(lǐng)域。
自2012年起,企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)制度在主板上市公司陸續(xù)實(shí)施。在《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的框架下,中注協(xié)于2011年10月發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見》,并組織編寫?了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》。為了進(jìn)一步指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師更好地貫徹內(nèi)部控制審計(jì)思路,解決在企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)務(wù)中遇到的問題,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),中注協(xié)結(jié)合行業(yè)執(zhí)業(yè)實(shí)踐,征集會(huì)員有關(guān)需求,制定了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題解答》。