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內部審計在企業財務風險控制中的作用研究

2020-02-28 20:42:10唐琛
經濟技術協作信息 2020年34期
關鍵詞:管理工作財務財務管理

◎唐琛

本文重點針對內部審計工作,在企業財務風險控制過程中的作用展開了深入分析和研究,對內部審計以及財務風險概念進行了介紹,同時對內部審計在企業財務風險控制工作中表現出的實質性作用進行全面闡述,以此來有效提高企業財務管理工作效果,對財務風險問題進行全面控制。

當前我國社會經濟的整體發展態勢一片明朗,帶動著我國社會各大企業的快速向前發展。作為社會企業單位而言,在實際的發展過程中對財務風險控制問題必須要給予高度重視,同時需要充分發揮出內部審計工作的具體優勢。在針對財務風險控制工作當中,通過開展科學有效的內部審計工作,不但可以全面提高企業內部財務風險的控制效果,值還可以充分保障企業單位內部各項資源使用更加安全,對企業的長遠穩定發展打下了良好的基礎。

一、內部審計對企業財務風險控制工作所產生的影響

在社會企業的發展過程中,有效結合企業內部審計工作的相關規定和要求,針對企業以及工作單位內部的財務收支情況進行全面監督和控制,保證企業內部的資產可以得到合理分配和使用。隨著社會經濟的快速轉型發展,相關研究工作人員針對企業內部的審計工作進行了重新定義和完善,所謂內部審計主要針對的是企業在發展過程中,對自身財務管理工作所產生的漏洞進行進一步修復和完善,充分保證財務風險管理工作得以全面控制,有效提高企業財務風險的控制工作效果。通過內部審計工作的開展,可以全面提高企業財務管理工作效果,同時可以將各種財務風險問題進行合理控制,有效完成企業發展的各項經濟指標。

在企業的發展過程中,內部審計工作是各大企業經營管理工作中非常重要的監管和評價工作機制,不管是企業經營發展領域還是企業財務管理工作范疇,內部審計工作所起到的作用至關重要。由于內部審計工作流程操作比較簡單,同時整個工作流程獨立性較強審計效果更加明顯。通常情況下,在審計工作開展過程中,主要工作目標在于審計規劃、操作、收尾等具體而言,企業在開展內部審計工作之前,必須要提前做好相關規劃工作,然后將審計工作計劃上交到管理工作人員手中,經過上層管理單位正式審核通過之后,方可開展后續的相關審計工作,審計完成之后需要對其進行可行性研究,為后續的企業發展打下良好的基礎。

二、內部審計在企業財務風險控制工作中的具體作用

1.內部審計起到財務風險評估作用。在企業的發展過程中通過內部審計工作的開展,主要工作目標在于對企業所處的經濟發展環境做出正確合理的分析和判斷,通過對企業新階段的經營發展狀況以及財務收支情況進行預測,對企業的未來發展前景進行合理分析,同時發現企業在經營和管理工作中存在的各種財務風險問題,并且及時制定出相關的應對策略來加以解決。在針對企業項目發展工作當中,針對其中所存在的各種風險問題,必須要提出針對有效的解決措施,有效降低企業在經營和發展過程中所產生的財務風險問題,實現企業單位的良好經濟效益和社會效益。

2.內部審計在財務風險評估工作中的作用。企業在發展過程中需要針對各種財務風險問題進行全面評估,通過內部審計工作的開展,可以對企業所產生的各項經濟活動進行有效監管,評價企業財務投資和資金流轉過程中是否存在風險問題。在具體工作過程中,主要表現在企業投資方面的風險管理,企業進行籌資的主要目的是針對企業的發展目標,以及發展前景等各個方面工作進行合理分析和劃分。為了有效了解企業在籌資工作過程中所產生的各種問題,企業單位通過內部審計工作的開展,可以有效解決投資過程中所產生的各種問題,企業需要充分運用內部審計工作,對自身的資金儲備情況以及流轉資金的構成情況進行全面了解,找到風險問題的根本所在,采取針對性的計劃進行籌資,全面推動企業單位內部各項經濟活動的順利開展,實現良好的經濟效益和社會效益。企業在籌資工作過程中,必須要制定出針對性的投資工作策略,主要工作目標是針對企業現階段的發展和規劃。企業在投資項目方面,必須要有效結合企業的新階段發展情況,需要為企業制定出一項長期穩定的項目規劃,根據具體的實際狀況,制定出嚴格的財務管理工作標準。

3.內部審計工作提高企業的經濟效益。作為企業的財務管理工作而言,在具體的工作過程中需要對企業發展工作中存在的各種財務風險問題進行準確判斷和分析。在現存的財務風險管理和執行工作當中,為了有效保證整個財務管理工作質量得到全面提高,企業單位需要采取內部審計管理工作模式,保證整個企業經營活動的順利開展,同時在財務的管理和運行環境方面需要進行針對性調整,整個企業的經營活動需要朝著良性循環的方向上發展。同時,通過建立起內部財務風險控制制度,根據自身的實際經營發展工作要求,采取針對性的風險防御工作方法,有效保證整個企業的經營發展效益得到全面提高,同時也為提高整個企業的經營管理工作質量打下良好的基礎。通過相關實踐工作分析,可以看出在企業的財務風險管理工作當中,針對內部審計管理體系的控制工作開展,可以保證企業內部的財務風險問題得到全面識別和控制,將企業的財務風險問題有效控制在科學的范圍之內,以此來保證企業經營管理工作的科學性與合理性。

4.為企業的財務管理工作提供必要指導。企業在各項經營活動的發展過程中,主要是建立起財務風險管理工作的組織上,任何的經營活動不能存在明顯的財務風險問題,因此必須要保證財務風險管理工作的充分落實,全面提高企業單位的經濟效益,完成針對性的財務管理工作。從現階段我國各大企業財務風險管理工作執行狀況來看,在整個規劃管理工作中,由于受到傳統管理理念的影響,在財務管理的執行過程中工作方向產生了偏移。因此,為了更好的掌控企業的財務管理工作質量,需要針對財務管理工作進行科學性指導和規劃,針對審計管理工作成果進行總結和分析,同時要做好各個方面的安全風險因素防范,全面提高企業在社會市場當中的地位和競爭力,推動社會企業不斷朝著更高目標上發展。

三、結語

綜上所述,在企業的運營發展工作過程中,針對財務風險控制工作,必須要充分落實內部審計工作內容,通過內部審計工作的有效開展,全面提高企業財務風險控制工作質量,防止企業出現較大的經濟損失,為企業的長遠穩定發展打下良好的基礎。

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