發行概覽:公司本次擬向社會公眾公開發行不超過3542萬股人民幣普通股,本次募集資金扣除發行費用后,按輕重緩急的順序將用于以下項目:新型平板顯示背光器件擴建項目、LED照明器件擴建項目、補充運營資金。
基本面介紹:公司自設立以來一直專業從事新型顯示光電系統、智能健康光源系統的研發、設計、生產、銷售及技術服務,提供從光源設計、光電系統設計、顯示設計、控制系統設計、外觀設計、產品制造及技術服務的一體化解決方案。公司從事新型顯示行業多年,通過瞄準新型顯示產業和健康智能照明產業的國內外知名企業,獲得ISO14001:2004、OHSAS18001:2007、ISO9001:2008、CE、UL等多項資質認證,并在技術研發和產品創新、核心技術團隊、開發維護客戶資源、企業成長性等方面形成較強的競爭優勢,取得顯著的市場地位。
核心競爭力:公司具有較強的技術研發和產品創新能力。新型顯示光電系統、智能健康光源系統系技術密集型產品,技術研發、產品創新、工藝創新是行業競爭的關鍵。公司主要技術人員均從事新型顯示行業多年,在新型顯示光電系統的產品研發設計等方面,具有較強的技術優勢和豐富的行業經驗。公司率先在行業內研發推廣高光效光電系統設計、超輕薄背光模組技術、高色域顯示技術、HDR顯示技術等一系列技術方案,推動平板顯示產品在光效、色域、動態對比度、節能環保、外觀設計等方面不斷革新。
產品品質優勢是公司的核心競爭力之一。公司自成立以來一直將產品品質作為生存和發展的根本,始終堅持品質為先的經營理念。公司組織機構中專門設立品質部,具體負責質量管理制度的建立與控制,并對產品進行品質、可靠性等方面的檢測。
募投項目匹配性:本次募集資金到位后,公司流動比率和速動比率將顯著提高,短期內公司資產負債率將有所下降,財務風險防范能力提高。隨著募集資金投資項目的建設,大部分貨幣資金將按項目實施進度逐步轉化為在建工程,并隨著各項目的竣工投產,再逐步轉化為房屋和設備等固定資產。本次發行募集資金擬用于現有產品產能擴建、研究中心建設及補充流動資金,募投項目建成后產品結構更為合理,產品種類更加豐富,有利于擴大公司主營業務規模,提升主營業務的盈利能力。根據本次募集資金投資項目可行性研究報告,上述項目達產后,將顯著提升公司整體盈利能力。
風險因素:市場風險、經營風險、技術風險、財務風險、募投項目風險、實際控制人控制風險。
