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應用PDCA 循環降低醫療設備固定資產賬賬不符、賬實不符率探索

2020-05-13 02:42:48鄺曉敏
中國設備工程 2020年8期
關鍵詞:設備管理

鄺曉敏

(廣州市花都區人民醫院設備科,廣東 廣州 510800)

近年來,隨著醫院的發展,我院醫療設備日益增多,占醫院固定資產的比重也不斷增大。醫療設備數量多、種類雜、分布散、流動性大的特點,給管理帶來了很大的難度。賬賬不符、賬實不符是固定資產管理中最突出最常見的問題,在一定程度上制約著醫院的發展。為解決這些問題,設備科運用PDCA 循環管理方法,對醫療設備進行規范化管理,收到了較好的效果。

1 總體情況

2018 年,我院醫療設備財務管理系統上財務賬共4900 項,設備管理系統上資產賬共4964 項,賬賬不符率約為1.31%。設備科、財務科聯合使用科室對全院醫療設備固定資產進行盤點后發現,賬實不符有140 項,賬實不符率約為2.86%,全院約90%的使用科室不同程度出現賬實不符情況。

2 資料與方法

2.1 P(計劃)階段

(1)分析現狀,找出問題產生原因。設備科、財務科和使用科室人員逐一核查賬實不符的140 項設備的來龍去脈,分析具體原因,并做成原因分析匯總表(表1)、甘特圖(圖1)。

通過柏拉圖可以發現,造成醫療設備賬實不符的主要原因是資產卡片漏貼或丟失、新購設備未入賬和隨意報廢未辦手續,累計比率占80.7%。通過查擺,發現造成問題的更深層次原因,主要有以下幾個方面,并做成魚骨圖(圖2):

表1 醫療設備賬實不符原因分析匯總表

圖1 醫療設備賬實不符原因分析柏拉圖

圖2 醫療設備賬賬不符、賬實不符原因分析魚骨圖

①監督管理和獎懲制度不完善。固定資產監督管理和獎懲機制不完善或形同虛設,工作流程不清晰,工作指引不明確,臨床科室無規章制度可循;新制度未正式發文和培訓,知曉率不高,導致使用科室隨意處置資產。②缺乏專職管理人員。設備科和財務科固定資產管理員缺乏培訓,專業性不強,責任心不足,入賬時數據錄入不全甚至失真,造成系統臺賬與實物數據出現偏差。臨床科室人員管理意識淡薄,沒有安排專門人員管理科室內固定資產,科室間隨意搬動,久借不還,科室內存放無序、擅自報廢的情況時有發生,導致科室固定資產管理混亂。③系統信息化程度不高。我院固定資產管理使用了兩套信息系統,分別是設備管理系統與財務管理系統,分別由財務科和設備科管理維護,兩套系統沒有對接,信息交換與共享性差,設備變動都以財務賬為準,報廢后也只在財務賬上銷賬,資產賬并沒有同步更新,造成了賬賬不符。再者,盤點時用的是財務賬,但是,對照的卻是資產賬上出的標簽,由于醫療設備流動性大,標簽容易模糊或丟失,固定資產賬實不符也就不足為奇了。

(2)針對問題制定方案,設定目標值:①制定完善的監督管理和獎懲制度。根據醫院實際情況,完善制度,優化流程,以制度的形式明確職責和工作流程,同時,制定獎懲機制,明確私自處置造成固定資產損壞、丟失的,將承擔賠償責任。②設置專職管理人員。設備科設置固定資產管理員,明確崗位職責,加強培訓,專職管理醫療設備。主要職責包括醫療設備出入庫、調撥、報廢、資產卡片粘貼、信息系統維護更新、定期盤點、督導培訓等。使用科室設置設備管理員,負責科室內醫療設備的驗收、報廢、報修、盤點等工作。使用科室每月自查,歸口管理部門定期清查。③加強信息化管理。針對兩套系統信息不對稱、共享性差的問題,聯合系統維護廠家協同解決,若短時間內不能解決,設備科與財務科派專人逐一對賬,更正補全數據,確保賬賬符。④設定目標。將賬賬不符率降至0%,賬實不符率降至1.5%以內。

2.2 D(實施)階段

根據前期分析和制定的方案,執行管理。

(1)制定完善的《醫學裝備日常使用保養管理制度》、《醫學裝備處置管理制度》、《固定資產賠償制度》、固定資產調撥、報廢流程等規章制度與工作指引,規范設備驗收、出入庫、交接、報修、報廢手續,并在醫院OA 發布。

(2)成立醫療設備管理員微信群,群內成員包括設備科、財務科固定資產管理員和使用科室設備管理員,加強溝通,及時了解設備變動狀態。

(3)設備科派員到使用科室進行培訓和督導考核,使每位設備管理員熟悉醫療設備調撥、交接、報修、報廢、盤點等流程,盡最大可能提高知曉率,減少失誤。

(4)完善信息系統管理,開通手機APP 掃二維碼報修、設備管理系統線上報廢、調撥等功能。

2.3 C(檢查)階段

通過盤點、考核、督導檢查等方式,確認實施方案是否達到目標,并調整解決方案。

(1)設備科與財務科定期或不定期對賬,了解賬賬相符狀況,對發現的問題及時分析原因并解決。

(2)采用使用科室定期自查,設備科、財務科不定期抽查、定期盤點等相結合的方式了解賬實相符狀況。對賬實不符的設備,逐一核查變動原因,共同尋找管理漏洞,完善解決方案。

2.4 A(處理)階段

總結方案效果,把有效措施標準化,遺留問題自動轉入下一個PDCA 循環,周而復始,螺旋上升。

(1)成效確認。截至2019 年5 月底,通過逐一對賬,我院醫療設備固定資產賬賬不符率降至0%;設備科、財務科聯合使用科室在2019 年6 月進行了一次醫療設備固定資產全面清查,共盤點醫療設備5473 項,賬實不符66 項,賬實不符率降至1.5%以內,實現了目標值。

(2)問題檢查。督導檢查中發現,少數使用部門在盤點過程中流于形式,沒有認真自查,偶爾存在私自處置、隨意存放等情況,同時,有些科室由于人員調動而沒有做好業務交接,致使新的設備管理員不熟悉醫療設備處置流程,導致科室內醫療設備混亂無序。

(3)持續改進。設備科定期將問題和意見以督導反饋的形式反饋到使用科室,共同分析原因并持續改進。加強管理人員培訓,明確職責范圍,完善設備管理工作流程。

3 討論

PDCA 循環是一套科學的管理理念,運用具體有效的管理手段發現問題、分析原因和解決問題,目前,已成為各醫院提升醫療質量管理、規范醫療服務行為的常用方法。利用PDCA 循環能克服固定資產傳統管理中隨意性、盲目性的缺點,促進固定資產管理的科學性、有序性,增強了各部門的管理意識,使固定資產賬賬、賬實不符現象得到明顯改善,在一定程度上提升了醫院整體管理和服務水平,值得推廣應用。

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