■文/李英趁
內部審核和管理評審是實驗室的重要質量活動,是實驗室改進質量管理的重要手段。為維護質量體系有效運行,不斷完善和改進質量體系,實驗室必須進行內部審核和管理評審。
內部審核是實驗室自身必須建立的評價機制,對所策劃的體系、過程及其運行的符合性、適宜性和有效性進行系統的、定期的審核,保證管理體系的自我完善和持續改進過程。管理評審為實驗室最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。
一是內部審核與管理評審的重要性。為了保證管理體系按照文件要求運行,促進管理體系規范有序的運作,以達到預期的目的和要求,實驗室應對管理體系開展內部審核,即對管理體系運行的符合性進行自我評價。為了評價管理體系對自身管理工作是否真正和有效,是否能夠保證方針和目標的實現,實驗室最高管理者要組織管理評審工作,保證管理體系持續適用和有效,并進行管理體系的不斷改進。
二是內部審核與管理評審的區別。
1.目的不同。內部審核:在于驗證質量管理體系運行的持續符合性和有效性。找出不符合項并采取糾正措施。管理評審:在于評價質量管理體系現狀對環境的持續適用性和有效性,并進行必要的改動和改進。
2.依據不同。內部審核:依據《實驗室資質認定評審準則》、實驗室管理體系文件及相關的法律、法規等。管理評審:主要考慮受益者的期待。
3.程序不同。內部審核:內審員按照一套系統的方法對體系所涉及的部門、活動進行現場審核,得到符合不符合體系文件的證據。管理評審:最高管理者召開會議,研究來自內審、外審、顧客、能力驗證各方面信息,解決體系適應性、充分性、有效性方面的問題。
4.組織者的執行者不同。內部審核:質量主管組織與被審核和活動無直接責任關系的審核員具體實施。管理評審:最高管理者主持實施,技術管理層人員、質量主管、各部門負責人等參與。
5.輸出不同。內部審核:對雙方確認的不符合項,由被審核方提出并實施糾正措施,有審核組長編寫內審報告,內部審核輸出是管理評審的輸入。管理評審:涉及文件的修改,機構或職責調整、資源增加,其輸出是實驗室計劃系統的輸入,是對質量管理體系及其過程有效性和與顧客要求有關的檢測/校準活動的改進。
三是如何做好內部審核和管理評審。
1.做好內部審核,不斷完善質量管理體系。內部審核應當依據文件化的程序每年至少實施一次,并且確保質量管理體系的每一個要素至少每12個月被檢查一次,特別值得注意的是,每次內審都要安排現場實驗。內審中關鍵要查的是:文、實、證、效,文:就是文件是否符合標準;實:就是實際有否做到;證:就是記錄;效:就是效果。內審過程中運用四種方法:觀察、記錄、面談、現場試驗。內審結束后,把記錄審核中確定的不符合項、適宜的糾正措施與受審核方商定糾正完成時間。在跟蹤驗證結束后,出具內審報告。
2.認真開展管理評審,不斷改進管理體系。管理評審應當至少每12個月開展一次,每一次評審應當制定方案,最高管理者、質量負責人以及負責質量手冊發布的人員應當參加會議。管理評審的輸入共有六要素:人(人員)、機(設備)、料(樣品)、法(方法)、環(設施)、測(數據和結果的核查)。監督的結果將作為管理評審的輸入。管理評審可以持續改進質量管理體系和產品質量,提出資源需求等,必要時修改質量管理體系文件,提高管理水平。