一、2014年省經信委部門決算
省經信委2014年部門決算收入46792.54萬元,完成預算的130.7%,具體為:1.一般公共預算撥款18929.51萬元,完成預算的108.8%。2.政府性基金預算撥款7829.31萬元,完成預算的700.1%,主要是無線電頻率占用費中央補助增加較多。3.專戶資金488.78萬元,完成預算的94.1%。4.事業收入(不含專戶資金)480.87萬元,完成預算的46.1%,主要是收費項目大幅度削減。5.事業單位經營收入1360.95萬元,完成預算的529.0%,主要是下屬事業單位培訓費收入增加較多。6.其他收入237萬元,完成預算的469.9%,主要是下屬事業單位利息收入增加較多。7.上級補助收入50萬元,主要是中央科技補助經費。8.用事業基金彌補收支差額43.55萬元,完成預算的106.3%。9.上年結轉17372.57萬元,比預算增加2018.24萬元,主要是跨年度完成項目增加造成結轉增加。
省經信委2014年部門決算支出26132.41萬元,完成預算的79.3%,具體為:1.人員支出8790.73萬元,完成預算的109.7%。2.日常公用支出1834.8萬元,完成預算的64.4%,主要是厲行節約,嚴格控制經費開支。3.項目支出14403.61萬元,完成預算的65.3%,主要是項目周期長、執行進度慢等原因造成。4.事業單位經營支出1103.27萬元,主要用于下屬自收自支事業單位日常公用經費支出。
2014年省經信委部門決算收支相抵,按規定交納所得稅、提取事業基金、職工福利基金后,專項結余全部結轉下年按規定使用。
2014年安排經濟與信息化專項轉移支付13.28億元,下達12.5億元,完成預算的94.1%。
2014年省經信委“三公”經費財政撥款決算數為335.06萬元,比預算數下降34.5%。分項情況是:1.因公出國(境)費用99.82萬元,比預算數下降43.9%。根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬事業單位人員的國際合作交流、重大項目洽談等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2.公務接待費23.11萬元,比預算數下降75.5%。主要用于機關及下屬事業單位接待上級部門及兄弟省市來浙指導工作、調研、考核、督查等支出。3.公務用車購置及運行維護費212.13萬元,比預算數下降11.5%。主要用于因公出行所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
二、2014年省人力社保廳部門決算
省人力社保廳2014年部門決算收入46645.91萬元,完成預算的117.7%。具體為:1.一般公共預算撥款37940.70萬元,完成預算的122%,主要是中央及市縣國有企業職教幼教退休待遇補助金增加較多。2.其他收入2132.70萬元,比預算增加1541.20萬元,主要是廳下屬省人力資源和社會保障宣傳中心、省職業技能教學研究所等事業單位教材等收入增加。3.用事業基金彌補收支差額208.20萬元,比預算增加208.20萬元,主要是其他收入增加較多。4.上年結轉6364.31萬元,完成預算的79.9%。
省人力社保廳2014年部門決算支出37355.25萬元,完成預算的102.7%,具體為:1.人員支出8086.09萬元,完成預算的117.9%。2.日常公用支出2452.27萬元,完成預算的123.5%,主要省人力資源和社會保障宣傳中心、省人事培訓教育中心、省職業技能教學研究所等單位支出增加。3.項目支出26816.89萬元,完成預算的97.4%。
2014年省人力社保廳部門決算收支相抵,按規定提取事業基金、職工福利基金后,專項結余全部結轉下年按規定使用。
2014年安排人力資源和社會保障專項轉移支付預算42.1億元,下達42.0億元,完成預算的99.8%。
2014年省人力社保廳“三公”經費財政撥款決算數為432.76萬元,比預算數下降34.8%。分項情況是:1.因公出國(境)費用決算數為97.08萬元,比預算數下降44.37%,主要用于機關及下屬預算單位人員的國際人才交流與合作、慰問招攬留學人員、業務培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2.公務接待費用55.79萬元,比預算數下降65.75%。主要用于接待來浙訪問的外國專家及外國專家組織、參加“西湖友誼獎”活動外國專家代表、外國專家聯誼活動代表、國家部委來浙調研指導工作、外省市人力社會保障系統來浙考察學習交流活動等方面的支出。3.公務用車購置及運行費用279.89萬元,比預算數下降14.24%。主要用于因公出行所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出以及部分行政事業單位更新車輛支出。