近日,審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)劉家義向全國(guó)人大常委會(huì)報(bào)告了2014年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況,報(bào)告中專門列明了中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司等14戶中央企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果。審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人表示,總體上看大部分中央企業(yè)面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),能夠積極貫徹執(zhí)行國(guó)家宏觀政策和決策部署。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn),一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理中不同程度存在違規(guī)問題,有的內(nèi)控制度不完善;有的執(zhí)行中央重大決策部署和宏觀政策有偏差;有的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)管理不善等原因出現(xiàn)巨額虧損;還有的企業(yè)發(fā)生重大違法違紀(jì)、損失浪費(fèi)、嚴(yán)重違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。審計(jì)有以下三個(gè)方面的建議:一是企業(yè)應(yīng)切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和決策部署,積極落實(shí)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策;二是進(jìn)一步建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度,規(guī)范重大事項(xiàng)集體決策,落實(shí)責(zé)任追究制度,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè);三是進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為,控制成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。(來源:人民網(wǎng))