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淺談企業內部財務控制措施

2018-01-02 11:55:50謝家月
科學與財富 2018年33期
關鍵詞:財務控制措施企業

謝家月

摘 要:本文首先闡述企業內部財務控制的主要內容,了解財務控制的作用,然后對內部財務控制方式進行闡述,最后提出提高內部財務控制措施,希望分析后能夠給相關工作人員提供一些參考。

關鍵詞:企業;財務控制;方式;措施

企業內部控制是由全體員工共同實現的旨在實現控制目標的過程,財會部門在保證與財務報告相關的控制有效性方面發揮著十分重要的作用,要在制定發展戰略、分析評估風險和作出決策等環節扮演好關鍵的助手和參謀角色。在這個社會不斷發展和市場競爭力愈發激烈的新時期背景之下,要想不斷地提升企業內部財務控制水平,就必須高度重視企業財務部門的管理,建立健全相關管理制度,才能更好地保障企業在這新時期社會背景之下立足,并在激烈的市場競爭中脫穎而出。

1財務控制的主要內容

1.1對貨幣資金的控制

貨幣資金它包含了現金與銀行存款以及其他貨幣資金,屬于企業流動性最強的資產,內部控制的作用主要對企業的貨幣資金的收支情況進行記錄、管控,以免出現坐支等情況出現。

1.2對企業固定資產的控制

固定資產在企業的發展階段,占據的比例較大,而在控制內部固定資產過程中,內部控制的程度也非常嚴格,一般情況下 ,每年需要對固定資產進行全面的清點盤查,防止資產流失,保證企業的固定資產得到有效控制。

1.3對應收賬款的控制

應收賬款的問題是企業運營過程常遇到的問題,企業需要積極的做好銷售管理,同時, 還需要做好客戶的信用狀況調查,對合同進行分類管理,并且在對應收款項的控制過程中,要積的尋找有效的措施進行控制。

2財務控制的作用

2.1貫徹落實國家相關政策以及方針,并在企業內部的各個部門得以落實和實施;

2.2有效地保證了企業內部財務控制信息的準確性、可靠性和真實性;

2.3企業內部財務控制工作的順利開展可以降低企業經營的風險性,提高企業經營效率,促進企業經營活動的順利開展。

3財務控制的方式

3.1積極建立企業內部財務管理機構,并建立健全相關管理制度約束企業財務行為;

3.2通過內部稽核檢查發現財務各環節存在的問題;

3.2積極運用計算機網絡科技技術,實現對企業財務控制的智能化、自動化和信息化,從而可以有效地降低財務的風險性;

4提高企業內部財務控制的措施

4.1健全完善控制制度,采用具有現代化特點的管理方式

建立健全財務控制管理制度,不斷地創新和改革企業的管理模式,構建企業現代化的管理模式,并貫徹落實好各個制度使其在實際工作中發揮出重要的作用。由于企業財務涉及內容較多,一個企業要想建立一套健全的財務控制管理制度,就需要涉及到多個經濟業務,例如:企業的資金管理、資產管理、對外投資、成本管理、預算管理以及企業的利潤收入分配等。這些環節在實際的建立和完善過程中必須結合實際情況進行合理地規劃和制定,從而才能保證企業財務的管理在實際工作中發揮作用。

4.2形成檢查和評價機制

積極形成財務檢查和評價制度體系對企業財務控制管理工作的順利開展有著重要的作用,但大多數企業在實際工作中并不重視財務控制的檢查和評價,僅由內審部門來完成這一工作,由于專業技術無法滿足,導致企業財務控制在實際工作中存在一定的問題不能及時地發現而導致更大的紕漏,從而大大地影響了企業的經濟和發展。由此可見,控制的檢查和評價對企業的發展和資產的安全性有著重要的作用,為此,企業應積極督促有相關專業部門復雜的檢查和評價,并保證其在實際管理工作中得到落實,從而促進企業管理水平,實現企業可持續發展。

4.3完善企業的成本控制制度

現階段,雖然大部分的企業已不斷地健全和完善企業財務的成本控制,但是在實際工作還是存在一定的風險。因此,企業需要積極做好以下幾個方面的工作:

(1)高度重視對企業本年度的實際銷售目標和市場的供需情況進行合理的預測;

(2)全面控制好企業各項經費的預算,確保財務資金的平衡性;

(3)針對企業的每一個季度和年度進行科學化的管理,嚴格控制企業的成本,避免因盲目支出而導致資金浪費等現象;

(4)對企業每個季度的成本進行全面的分析,并針對于分析的結果進行總結,尋找問題所在,從而采取具有針對性的應對措施;

5總結

總而言之,在企業內部財務控制過程中,提高企業內部財務控制水平是非常重要的一個內容。本文結合實際,對企業內部財務控制方式進行了相關的分析。針對企業內部財務控制存在的問題,給出了相關的控制措施,希望通過文章的研究后能夠將企業的穩定性提高。

參考文獻:

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