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淺談財務審批“一支筆”制度的完善

2018-01-18 09:58:12陳懷銀
財稅月刊 2018年10期
關鍵詞:資金財務監督

摘 ?要

財務審批是財務管理制度的重要內容,而財務審批“一支筆”制度是實施財務管理的主要方式之一,財務審批“一支筆”在一定程度上促進企業單位財務管理工作的運行,是財務管理工作更加規范和科學。但是“一支筆”制度存在較多的問題,本文將重點進行分析并加以完善。

關鍵詞

財務審批;一支筆;制度;完善

“一支筆”制度的實施主要是為了促進財務審批工作更加規范,對財務管理工作進行控制和把關,使財務管理紀律更加嚴肅。但是隨著社會的發展和財政制度的改革,“一支筆”制度逐漸暴露出各種問題,比如監督力度不足、內部管理比較混亂、內部制衡機制失靈等等。大部分企業單位雖然在形式上完全堅持了財務審批“一支筆”制度,但是對該制度理解存在較大的差異,理解為表面字意,財務審批的所有工作都是為一個人決定,企業單位的所有的基本支出費用都是一個人決定,“一支筆”制度因此而變成權力個人化,給違規人員增加機會。

一、重新定義“一支筆”制度概念

新財務制度環境下,必須要對“一支筆”制度內容進行優化和完善,徹底改變一人擁有決定權的局面。首先財務審批“一支筆”制度應該由整個集體共同進行管理,嚴格把關財務審批的具體內容,建立聯審制度然后在此基礎上實施,在財務審批上簽字的領導不能代表個人,而是代表整個部門,需要做好最后的把關工作,并承擔相應的責任,同時也是確保財務資料的真實性和完全性[1]。領導簽字前需要通過集體把關,最大化減少因決策問題而造成的不必要損失。

其次,規范“一支筆”制度,始終堅持以內部控制為主導,內部控制包括所有的財務審批流程內容,并不斷完善相關配套制度,包括定期清查制度,稽核制度和審批制度等等,大金額項目必須要通過集體商討決定。只有不斷賦予“一支筆”制度內容,才能使財務審批“一支筆”制度更加健全,充分發揮出該制度的作用。

二、建立健全內部控制制度

建立內部控制制度,要根據實際情況和企業的狀況,遵守國家財政相關法律法規,對重大經濟活動制定比較完善的內部控制制度,并詳細規定每個經濟活動中的相關責任[2]。且重大經濟活動資金支出必須要全體討論決定,然后按照制定的流程實施,最后由領導簽訂生效。資金支出后要對其進行有效的管理和監督,資金必須要用在重點項目之上,防止出現不論項目大小和輕重緩急都隨意簽字審批。對領導的“一支筆”審批限定最大金額,項目計劃外的支出也需要規定,避免出現超開支金額,如沒有進行集體討論決定,都屬于違法亂紀行為,必須嚴懲。

三、加大資金運行過程中的監督力度

在財務審批報賬憑證前,要建立相應的監督小組,確認報賬憑證是否合規合法,確認報賬憑證內容與預算內容是否相符,報賬憑證的內容是否完整,是否有業務部門的申請、領導簽字,業務正常流程是否完全符合業務流程,且相關手續是否齊全,最后報賬憑證還需要相關責任人共同簽字和領導簽字,如果報賬憑證缺少一點都不能給予審批,且也不能進行報賬。監督小組重點監督資金運行狀況,尤其是金額比較大的項目,必須要進行全程監督,并出具監督總結報告。另外,還需要定期檢查相關制度是否完全落實,這樣能夠及時發現管理中和制度上的問題,采取有效的措施進行改善,使資金使用更加合規合法。企業單位要根據實際情況,召開監督小組與政府審計監察部門共同檢查企業單位的財務狀況,且每年最少進行一次聯合檢查工作,確認資金使用是否合理,審批流程是否合理,財務審批制度是否完全執行,財務是否存在假賬、假憑證等各種違法亂紀現象。最后需要充分發揮廣大社會力量,實施全方位監督。企業單位的財務要定期對外進行公開,保密項目除外,讓企業單位的財務管理內容做到透明化,更有利于“一支筆”制度受到社會的監督。

四、根據最新會計法相關內容,制定企業單位的內部控制制度

企業單位要根據國家相關法律法規規定的內容,制定一個屬于自己的內部控制制度,然后在此基礎上不斷完善財務審批制度,充分把內部控制制度與“一支筆”制度相互結合,全面地對企業單位所有經濟活動進行有效的控制。首先要建立管理控制機構,企業單位可以向國外或者是其他企業進行學習,吸取先進的經驗,建立審計委員會、價格委員會,更好的對經濟活動進行監督和控制。所以當下企業單位必須要不斷完善自己的內部控制制度,經濟活動從申請開始,監督所有的環節,使經濟活動更加透明,最大化提高資金的利用效率。然后,企業單位內部崗位始終堅持獨立性,嚴禁杜絕一人兼職多崗現象發生。避免因兼職問題而發生權責含糊現象,給想違法亂紀的增加機會,同時也是杜絕重大經濟活動決策比較隨意,且在現實生活中各種違法亂紀到處都是,都是因為權力集一身,所有的決策都是由一個說的算,投資風險加大,資金利用率低等。堅持崗位獨立性,能夠最大化保證經濟活動順利進行,資金使用效益提高,內部控制工作也能正常進行。最后,明確規定各個管理層的權利范圍,包括經濟活動、日常支出、金額大小都需要詳細劃分,不僅是為了保證權責明確,更是為了更好的進行內部控制。規定審批流程,根據經濟活動的類型進行審批,避免因審批流程問題發生違規或者是越權審批。規定審批責任,詳細規定審批人在簽字時要負相應的責任,避免因審批責任不清導致無法負責的現象發生。

五、加強外部監督

企業單位可以充分利用社會的力量,對財務審批制度進行有效的外部監督,進一步提高企業單位的資產安全。企業單位各個部門都要落實自己的監督責任,對財務部門進行有效的監督,形成上下級相互監督,同級部門相互監督,避免財務審批出現造假或者是私自挪用企業資金等。與外部知名審計企業相互合作,定期進行檢查,確認內部監督部門是否完全遵守各項規章制度,及時發現問題并解決問題,防止造成更大的資金流失。

六、結語

新環境下,財務審批“一支筆”制度逐漸暴露出更多的問題,當下企業單位必須要更加重視,不斷完善“一支筆”制度內容,建立健全內部控制制度,加大資金運行過程中的監督力度,根據最新會計法相關內容,制定企業單位的內部控制制度,加強外部監督,使財務審批“一支筆”制度更加健全,促進企業單位健康持續發展。

參考文獻:

[1]張艷芬.“一支筆”審批也要規范[J].理財:經論版2015,(12)

[2]胡克訓.村主任要用好“一支筆”財務審批制[J].中國農業會計2015,(5)

作者簡介:

陳懷銀(1966—),男,江蘇省灌南縣人,專科文化,會計師,江蘇金灌投資發展集團有限公司財務審計部部長兼風險控制部部長,從事工作:財務管理。

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