6月20日,審計署發(fā)布了11家國有企業(yè)2012年度財務收支審計結(jié)果公告。其中涉及能源領域的企業(yè)有,中國核工業(yè)建設集團公司、中國天然氣集團公司、中國大唐集團公司、華潤(集團)有限公司,上榜企業(yè)均存在較嚴重的問題。公號發(fā)布后,涉事企業(yè)緊急回應,并針對問題進行相應整改。
華潤
6月20日,國家審計署發(fā)布對華潤集團2012年度財務收支情況的審計結(jié)果;針對會計核算、財務管理、執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和企業(yè)內(nèi)部管理提出12大類,共計20余條主要問題。其中,華潤醫(yī)藥被指多筆收購高于凈資產(chǎn)估值,而華潤金融業(yè)務也出現(xiàn)違規(guī),分別涉及不良貸款和信托變相違規(guī)開展債券正(逆)回購。
至于因宋林“落馬”而成為眾矢之的的華潤電力,則被審計署曝光在2012年未按規(guī)定公開招標,而是采取邀請招標、議標等方式確定工程承包方、物資及服務商,涉及586個項目、總金額117.15億元。
從5月接到審計報告后,華潤就開始部署整改方案。目前,通過審計整改,共為國家和企業(yè)挽回經(jīng)濟損失4.33億元:包括為國家增加稅收1.29億元,為企業(yè)收回資金1.55億元、壓縮“三公”經(jīng)費1.2億元。過程中,華潤集團共問責追究相關人員38名,制定和完善投資、并購、招投標規(guī)章制度111項。
中石油
作為近期反腐的重災區(qū),中石油在審計中同樣出現(xiàn)了諸多問題。在審計署公開的審計報告中,包括會計核算和財務管理、執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和企業(yè)重大經(jīng)濟決策中存在的問題、內(nèi)部管理存在的問題三大類共25項問題。
2006年11月至2013年7月,所屬撫順石化分公司等9家單位部分工程建設和物資采購未按規(guī)定公開招標,涉及合同金額260.35億元,其中工程建設238.51億元、物資采購21.84億元。審計過程中,審計署還發(fā)現(xiàn)了有人員涉嫌經(jīng)濟違法違紀線索,并移送相關部門進一步調(diào)查處理。
6月20日,審計署發(fā)布報告后,中石油在其官方網(wǎng)站上發(fā)布公告,稱對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題成立了審計問題整改領導小組,并制定具體整改措施和方案。截至目前,除需要報國家相關部門審批后執(zhí)行的事項外,其他問題均已整改完畢,并追究相關人員的責任。
中核建
2013年5月至7月,國家審計署派出審計組對中國核工業(yè)建設集團公司2012年度財務收支進行了審計。并于20日在審計署網(wǎng)站公布中國核工業(yè)建設集團公司2012年度財務收支審計結(jié)果。針對會計核算、財務管理、執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和企業(yè)內(nèi)部管理方面提出9條問題,同時指出中核建在籌資管理、無形資產(chǎn)管理等方面,部分制度規(guī)定關鍵要素和必要控制環(huán)節(jié)不夠健全完善,涉及兩項違規(guī)。此外,中核建在信息化建設和運行方面存在信息系統(tǒng)孤立分散、軟件資產(chǎn)管理不規(guī)范及部分系統(tǒng)不完善等問題。
審計署公布諸多問題中,除資本入賬、合并報表等相關問題外,較為人關注是2012年,中核建設集團總部及所屬20家公司在工資總額之外發(fā)放職工補貼獎金等4261.16萬元;以及2011年至2012年,中核華興江蘇分公司通過虛增工程量等方式套取資金175.38萬元,主要用于支付中介費和招待支出。
中核建除整改具體問題外,還出臺了系列制度。中核建為完善治理出臺的制度包括《建造合同會計核算管理辦法》、《關于加強財務管理的通知》等近20項規(guī)章制度,并已將整改結(jié)果進行公示。
大唐
大唐集團在這一輪的審計中,同樣出現(xiàn)諸多問題。根據(jù)審計署出具的審計公告,審計署重點審計了大唐集團總部及所屬大唐國際發(fā)電股份有限公司(以下簡稱大唐國際)等10家企業(yè),審計相關問題涉及三大類共23項。
除合并報表不規(guī)范、入賬不及時造成大唐集團2012年多計成本26億外。2011年至2012年,所屬大唐同舟科技有限公司和大唐國際燃料公司通過虛列派遣勞務人員費用套取211.40萬元現(xiàn)金設立“小金庫”,全部用于向領導班子成員及中層管理人員發(fā)放獎金。.2012年,大唐集團及所屬中國大唐集團科技工程有限公司在工資總額之外,為職工發(fā)放通訊費和交通費補貼788.62萬元。同樣,審計署將發(fā)現(xiàn)的有關人員涉嫌經(jīng)濟違法違紀線索,移送相關部門進一步調(diào)查處理。
大唐集團隨后發(fā)布了整改公告。根據(jù)審計署設計報告中指摘的各項內(nèi)容,大唐集團一一進行回應,除彌補之前相關不規(guī)范操作外,處理了相關人員,并就相關未批程序加緊補辦審批。