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有關強化財政局財務內部控制的探討

2018-06-11 01:47:46李慶新
中文信息 2018年3期
關鍵詞:內部控制財務

李慶新

摘 要:實現財政局財務內部控制的全面強化,能夠有效提升財務管理效率,提升財務信息真實有效性,進一步推進財政局的完善建設,確保財政局在我國經濟發展當中發揮自身最大作用。為了進一步提升財政局管理效率,本文從四個方面提出強化財政局財務內部控制的具體措施,包括對財政局資產、預算控制、財務內控意識以及財政監督的全面加強。

關鍵詞:財政局 財務 內部控制

中圖分類號:F812 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2018)03-00-01

前言

在我國市場經濟快速發展當中,財政局發揮著重要的推動作用。隨著我國財政制度不斷完善和改進,財政局財務內部控制發揮著原來越重要的積極意義。在實現財政局財務內部控制不斷強化過程中,需要加強關注財政局資產的管理與控制,并加強控制財務預算,同時注意采取有效措施提升財政局的財務內控意識,并通過有效的監督工作促使財政局內部控制不斷加強。

一、強化財政局資產管理和控制

要加強財政局資產管理和控制,首先需要針對財政局固定資產建立相應內控制度,并在實現固定資產審核的時候全面落實內部制度,達到賬目相符的目的。同時,財政局需要結合現有固定資產加強日常管理,對固定資產實際使用狀況有一個全面的了解和掌握,對固定資產產生的耗損及時清理,將管理責任落實到相應資產管理人員身上。其次,財政局要對自身固有資產進行科學的清查與評估,通過科學管理辦法,對固定資產進行定期的清點,結合固定資產具體粘度實現細化盤點和處理,將相應資產實際基本價值進行準確評估,并出具報告,對固定資產實際價值的變動進行詳盡細致的記錄。在對固定資產全面掌握的前提下加強管理。在財政科室進行預算的時候,要加強采購預算工作,實現政府實際采購預算的科學審批后,要對相應項目積極履行,嚴禁在沒有現金預算情況下進行采購,按照規范和要求進行資金提取,提升資金使用效率[1]。

二、強化財政局財務預算控制

一方面,要切實加強崗位責任制度的認真落實,全面加強崗位分工管理,確保財政資源都能夠用在刀刃上,提升資金利用率。在財政局的崗位責任制當中,要將雞蛋部門各主管以及干部自身職責進行明確劃分,將各個科室職能的工作人員自身權力和義務進行確定,并將不同行業相應業務實際處置模式進行明確,以免由于人為因素導致出現失誤,提升財政局財務內部控制質量。在制度全面建立并有效落實過程中,全面加強工作人員自控能力,在一定約束條件下,按照內部輪換制度進行具體實施,并按照不相容職位分離原則進行資金項目管理,確保建立的財務內部控制體系能夠全面符合要求。同時,要重視對財政局內部所有工作人員進行職責反手的劃分,確保責任到人,在明確責任義務基礎上提升內控強度。

另一方面,要結合相關法律法規實現項目流程預算編制工作,依據相應制度實現預算資金的合理調配。要實現預算的科學編制,需要按照綜合預算原則,結合財政局實際履行狀況,通過高效可行的策略對本年度財政項目實際支出進行準確預測,并對預算的編制情況合理控制。預算的編制要符合剛性原則,一旦編制好相關預算,就不能隨意更改,如果在履行過程中發現預算存在較大問題,則要對主觀因素帶來的各種誤差進行深入分析,并結合實際情況合理調整預算的編制,如果相應誤差是由于客觀因素導致的,則需要先向上級進行完整預算編制方案的提交,在審查通過之后要實現具體整改和處理。財政局還要加強控制各項收支管理,同步管理和控制財政撥款以及各項財政收入的預算實施。在核算工作當中,財政局要結合不同預算特性進行分項核算,并實現預算和收入的相互融合,將對財政撥款具體發展方向進行透明監督,以免出現不按照計劃進行資金申請的情況。

三、全面提升財政局財務內控意識

一方面,要依據科學發展觀實現財政局內部控制管理工作的有效提高,在實際財務管理工作當中,財政局要對內部控制相關制度加強重視,有效的利用相關制度來對具體工作進行科學指導。財政局要實現崗位分工制度,并實現不同崗位之間能夠相互制約、相互監督,將各個職位進行合理的分離。在全面加強財政局的財務內部控制管理工作的過程中,需要不斷實現內部控制相關制度的完善制定,杜絕貪污腐敗現象。另一方面,財政局要加強重視內部控制制度,有效落實科學發展觀,經財政管理工作精細化實施,在實際工作當中通過合理并且嚴密的內控制度,提升部門干部的自律性,清廉奉公且工作高效,確保資金安全性和完整性。同時,在財政局日常工作當中,要對工作員工加強法制教育和思想教育,提高干部職員自律性,嚴格按照法律法規貫徹執行內部控制制度,所有理財行為都能主動規范好,從根源上有效杜絕發生腐敗問題[2]。

四、強化財政局的財政監督工作

要強化財政局財務內部控制,首先要加強對財政資金的監督與管理,建立內部監督管理機制。針對財政局各方面所屬單位,要加強內部審計工作,并在日常工作當中實現內部審計常態化的管理。在實現內部審計的時候,要加強對會計信息質量以及財務收支等情況進行積極審查,同時,針對內部控制實際實施的情況采取有效手段進行監督和控制,根據處理結果提出相應建立,全面提升財務內部控制管理綜合質量。同時,要對財政及外部的監督工作實現不斷的調整和完善,在全面監督工作落實過程中有效杜絕發生違紀亂法情況,并促使財政局綜合工作效率全面提升。積極利用信息技術實現舉報投訴網絡平臺的建設,在相應平臺當中將財政局相關財政工作與信息透明化公布出去,以此將財務資金實際使用情況進行公開,在人民群眾監督之下促使財政局的理財更加合理規范。

結束語

強化財政局財務內部控制,能夠有效提升整個部門工作效率,有效彌補財政工作當中存在的內控漏洞,切實保護國有資產的完整性與安全性,將財政資金落實到工作當中,提升資金實效性,對整個財政局的科學發展具有重要意義。在財政局財務內部控制當中,要注意加強整個部門的內部控制意識,加強控制財務預算和資金,并在實際財政內部控制工作當中加強監督。

參考文獻

[1]張文杰.基于內部控制視角下加強行政事業單位財務管理的分析[J].全國流通經濟,2017(17):108-109.

[2]李會妮.內部控制對會計舞弊的抑制效應分析[J].中國鄉鎮企業會計,2017(10):48-48.

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