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淺析我國中小企業財務管理存在的問題及解決對策

2019-07-08 02:16:21曲丹妮宮晶晶
大經貿 2019年3期
關鍵詞:中小企業財務管理問題

曲丹妮 宮晶晶

【摘 要】 伴隨著我國國民經濟的快速發展,我國中小企業在國民經濟發展中占據著非常重要的位置,而源自中小企業自身的一些特點以及長期對財務管理的不重視,隨著經濟的發展而日漸凸顯,財務管理問題已成為制約我國中小企業發展的瓶頸之一。因此,研究我國中小企業財務管理存在的問題及解決對策具有重要的現實意義。

【關鍵詞】 中小企業 財務管理 問題 對策

一、中小企業加強財務管理的意義

(一)有助于實現企業總體戰略。企業戰略是高于一切,財務管理必須適應公司的戰略目標,結合公司的經營計劃,認真做好財務規劃。進一步完善公司的現金收支,長期融資,短期融資等各項預算,使財務預算能有效的控制各項指標并實現。

(二)有助于提高企業投資報酬率。降低成本是企業增加盈利的根本途徑,但局限于降低公司成本,不會大幅度提高投資報酬率,因此,企業投資、營運資金、存貨和融資等管理都極為重要,一方面,以最小的成本投入獲得更大的利潤,使公司獲得最大的邊際收益;另一方面,充分考慮資金的現值和財務風險,以取得最大的投資回報。

(三)有助于合理提高資產使用效率。企業的資產也不是無限的,不僅要減少資產的消耗,而且還要提高資金利用率。使用有限的資產生產更有利可圖的產品是一個現實的選擇,對于企業閑置資產,提高其利用率,也是提高利潤水平關鍵所在。

二、我國中小企業財務管理存在的問題

(一)資金短缺,融資能力不足。中小企業規模較小,現有資金持有量較小,經常在日常生產經營中出現資金短缺的狀況。我國中小企業主要以自籌、銀行貸款、銷售回款、其他金融機構投資等渠道進行融資。一方面,由于國家在中小企業信用擔保體系方面不夠完善,致使中小企業信用度偏低,使銀行等金融機構無法對其經營行為進行有效的評判,使得中小企業貸款存在相當大的困難;另一方面,國家對于銀行貸款發布限貸令,銀行信貸加息、貸款收縮等一系列政策措施。國有商業銀行對固定資產投資貸款的審批權限過于集中,不良貸款所占比重偏大,使中小企業資金鏈條受損,獲得資金更加困難,少部分中小企業無奈使用民間借貸,而民間借貸利息一般較高,使企業運營成本增加,承擔風險更大,而由于中小企業投資能力偏差造成資金回籠不穩,從而缺少流動性資金,獲取資金更加困難。而一些開發周期較長的項目資金回籠時間較長,使銷售回款帶來的資金鏈斷裂風險加大,而中小企業的特殊性與其技術不過關等情況,使其受資金流動性影響較大,嚴重影響了企業的發展和盈利空間。

(二)財務管理制度不健全。公司管理者的管理水平差,管理思想落后,對財務缺乏正確理解和研究,出現部分未經授權的管理行為,財務管理不到位,把控不嚴,會計信息虛假,更有甚者就是老板一人說了算。由于缺乏制度建設,使財務管理失去應有的地位和作用。

(三)財務風險評估與控制體系不健全。由于中小企業的規模相對較小,在實際業務管理過程中,企業職能分工存在非常嚴重的模糊性。在很多情況下,中小企業內部會將會計和財務的職能劃分為一體,甚至是對于兩者的實際職能內容并不清晰。因此,在開展金融活動時,沒有針對性的相關評價分析和控制機制和機構為其服務,僅僅是將會計部門的責任定義為對財務進行預測以及分析。還有一些中小企業,對于會計部門的忽視程度已經降低到不為其建立全套的會計核算體系,因此在企業進行會計的核算工作時,獲得的資料并不完全也并不規范,導致財務風險評價與控制所能夠進行的基礎會計信息并不準確,不能根據準確的數據信息進行相應的財務風險評估和風險防范措施。

三、我國中小企業財務管理的完善對策

(一)拓寬融資渠道,縮短資金回籠周期。中小企業的資金制約,可以從源頭上解決。一是設置股權融資,設立私募基金向社會,機構,個人進行融資;向銀監會請教,嘗試申請信托融資。以合理、合法、公平的方式獲得資金,控制投資風險。二是采取營銷措施,提高服務質量重視程度,進行價格折扣,增加產品附加值等,刺激消費者大量購物,提升營業業績,增加資金回籠速度,縮短資金周轉周期。

(二)加強財務管理制度建設。建立科學的制度管理機制,完善財務管理系統??茖W的建立監測和評估機制,確保公司經營的正確方向;逐步完善公司內部財務管理制度,建立賬戶支付驗證體系,保障賬賬、賬表、賬證的準確性;保證資產的安全性、完整性;培養員工的綜合素質。只有公司員工一起積極工作,改善管理環境,提高財務管理水平,提高企業風險管控能力,企業才能在激烈的市場競爭中,獲得長遠發展。

(三)加強審計力度。企業在進行財務風險評價與控制工作,除了相應的管理機制以及制度建設和人才培訓招聘之外,還需要強化監督管理的作用。監督工作應明確監督檢查的目的、內容和檢查方法以及參與檢查的人員,將監督檢查工作落實到企業法人管理層以及基層員工方面。企業內部進行任務和重大財務決策時,要進行集體審批,并且在審批的過程當中要建立以預防為主的控制機制,對任何經濟業務以及活動,所牽涉到的權責需要進行明確。監督管理的過程中,要進行事后的反饋,事中的調控以及事前的預防,對于這3個環節所發揮的功能要進行具體的確認,并認真落實,確保資產在財務運作過程中的完整性和安全性。對于企業財務運營過程中可能會出現的舞弊以及其他錯誤現象,要進行全面制止以及糾正,確保會計數據具有合法性,完整性和真實性,并為財務風險評估控制提供可靠依據。此外,企業內部設立的監督檢查部門應當對企業內部控制機制的實際執行情況進行抽查。企業內部審計部門所存在的意義發揮出來,為財務風險評價與控制工作的實際執行提供助力。除此之外,內部的考評系統要建立健全,通過考核考評以及獎勵和懲罰,保障相關制度的推行和運行能夠真實有效。

四、結束語

我國走具有中國特色社會主義的市場經濟道路,所以重視企業財務管理,明晰企業的未來發展道路,將企業內部的資源配置,成本投入等進行全面核算,克服財務管理管理工作的問題,才能保證企業的長遠發展。

【參考文獻】

[1] 張文.我國中小企業財務管理問題研究[J].經濟研究導刊,2011(5).

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