最近,中國銀監會起草了《商業銀行內部審計指引(征求意見稿)》,向社會公開征求意見。為推動商業銀行進一步提升內部審計的獨立性和有效性,銀監會結合國內銀行實際,對現行《指引》進行修訂,對商業銀行內部審計提出規范性要求。《指引》修訂的主要內容包括:一是強化銀行內部審計的獨立性;二是完善內部審計組織架構;三是提出銀行制定內審章程的要求;四是明確銀行內審工作流程;五是對審計外包加以規范;六是明確監管評價的機制安排;七是對銀行集團和村鎮銀行予以差異化對待。要求銀行集團在集團層面建立與其業務規模、性質、復雜程度相適宜的內部審計制度。endprint