日前,中國內部審計協會在海亮集團總部召開浙江省民營企業內部審計工作座談會,專題調研民營企業內部審計工作開展情況。中國內部審計協會會長鮑國明,中國內部審計協會副會長席晟、肖偉率領調研組,認真了解了民營企業內部審計的組織結構與制度建設情況,特別注意傾聽了內審工作者的現實困惑以及對中國內部審計協會工作的建議,并圍繞大數據運用、信息化建設、風險導向、法治環境、人才培訓等方面進行了深入交流。他們對近兩年浙江省民營企業內部審計開展的主要業務、取得的成績以及內部審計機構為企業發展發揮的重要作用給予充分肯定。海亮集團、正泰集團、傳化集團、浙江大華技術股份有限公司、浙江恒逸集團、博地控股集團、九陽股份有限公司、杭州新天地集團八家民營企業的內部審計負責人在座談會上作了發言。現將其中七家的發言稿摘要刊登,以饗讀者。