□ 通訊員 李興龍
本刊訊 從日前召開的省屬國有企業內部審計座談會上了解到,2021 年山東省屬國有企業共開展審計項目10959 個,審計發現問題59678 個,問題金額599 億元,促進增收節支34 億元,根據審計建議給予黨紀、政務和內部紀律處分215 人。
省審計廳有關負責人介紹,近年來,省屬國有企業堅定不移推進改革,統籌發展和安全,加大內部審計工作力度,進一步完善領導體制機制,加強制度建設,拓展審計領域,放大審計成效,審計監督職能定位更加準確,建議評價功能作用更加凸顯,審計制度體系得到持續完善,為國有企業治理體系的完善和治理能力的提升提供了有力保障。
下一步,省審計廳將加大對省屬國有企業內部審計的指導監督力度,督促各企業強化黨組織對內審工作重大事項的統籌協調和督促落實,加強與其他內部監督力量的貫通協同,探索整合監督資源,形成監督合力;持續構建符合國有資產監管要求和公司治理需要的內部審計制度體系;堅持科技強審,構建與“三重一大”決策、投資、財務、資金、運營、內控等業務信息系統相融合的“業審一體”信息化平臺;加強內部管理,提升審計質量,對重點領域關鍵環節實施穿透式審計,做到查真相、說真話、報實情,確保審深審透;扎實推進研究型審計,加強對審計成果的研究,做好審計發現問題“深加工”“精加工”,為領導決策提供更有價值參考;放大審計成效,加強審計整改和結果運用工作,充分發揮內部審計在完善內控、防范風險等方面的重要作用。

省屬國有企業內部審計座談會
